是的,親,按不開(kāi)票收入的含稅金額除以1.06*0.06,然后填表
增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷(xiāo)售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列;將自開(kāi)和代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票開(kāi)具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師,8月份開(kāi)始,增值稅申報(bào)表變了嗎,我司有未開(kāi)票收入,我在附表銷(xiāo)售情況明細(xì)表那里填了未開(kāi)票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開(kāi)票收入的金額,6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的
第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專(zhuān)票收入90.4萬(wàn),填在增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含銷(xiāo)售額欄(第5欄),未開(kāi)票收入2.3萬(wàn)填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額(這未開(kāi)票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(5%征收率)這怎么辦?
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi) 做營(yíng)業(yè)外收入 做銷(xiāo)售金額稅額時(shí) 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷(xiāo)售金額包含這個(gè)數(shù)么 如果不開(kāi)票在未開(kāi)票發(fā)票 6%欄次去報(bào) 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開(kāi)具發(fā)票列,分別據(jù)實(shí)填寫(xiě)銷(xiāo)售額及銷(xiāo)項(xiàng)稅額 )
收到一筆這個(gè)款,怎么記賬?
匯算清繳費(fèi)用有變動(dòng)需要做分錄調(diào)整嗎
老師,這幾個(gè)調(diào)整項(xiàng)目的數(shù)據(jù)在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務(wù),屬于建筑服務(wù),客戶分散全國(guó)都有,這個(gè)怎么來(lái)預(yù)繳,一個(gè)月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風(fēng)管機(jī)銷(xiāo)售的,日常銷(xiāo)售這些商品時(shí)會(huì)贈(zèng)送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時(shí)都是有采購(gòu)發(fā)票的,那我現(xiàn)在賣(mài)貨贈(zèng)送的小配件怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)2025年還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)全額返還政策嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,牙科醫(yī)院提供的醫(yī)療服務(wù)免稅嗎
如果留抵過(guò)大了,怎么處理,說(shuō)是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)認(rèn)證了,怎么做轉(zhuǎn)出
這個(gè)題目的分錄能幫我寫(xiě)下完整版嗎
請(qǐng)問(wèn)公司支付的個(gè)稅應(yīng)該在現(xiàn)金流量表中計(jì)入支付相關(guān)稅費(fèi)還是支付給職工的現(xiàn)金
退稅手續(xù)費(fèi)屬于營(yíng)業(yè)外收入 附表一填第五行6%銷(xiāo)售金額和稅額 那主表銷(xiāo)售金額填這個(gè)手續(xù)費(fèi)么
同學(xué)你好,要填的。你把他做為營(yíng)業(yè)收入也可以。
我們企業(yè)做的業(yè)務(wù),給我們的報(bào)酬
主表包含營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入?
在增值稅申報(bào)表中,他不管是什么收入,哪怕是捐贈(zèng)記在營(yíng)業(yè)外支出,他也會(huì)包括。
但是主表中的銷(xiāo)售額是 第二行是應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額 個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)不應(yīng)該填這里面 主表應(yīng)該填到哪一行
你好,親,主表不需要填它
他是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),主表不需要填。
那只填附表一 不需要填主表是吧
是的,附表第二行,第三行填的都是非營(yíng)改增業(yè)務(wù)
這個(gè)個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi)得填到附表一第六行 未開(kāi)具發(fā)票那里吧? 別的表不用填吧
是的,別的不用填。剛才說(shuō)的糾正一下:主表第二行,第三行填的都是非營(yíng)改增業(yè)務(wù),所以這個(gè)業(yè)務(wù)不填主表。