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老師,8月份開始,增值稅申報表變了嗎,我司有未開票收入,我在附表銷售情況明細表那里填了未開票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開票收入的金額,6月的申報表第一欄和第二欄的金額是一致的

老師,8月份開始,增值稅申報表變了嗎,我司有未開票收入,我在附表銷售情況明細表那里填了未開票收入的金額和稅額,增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了,差額剛好是未開票收入的金額,6月的申報表第一欄和第二欄的金額是一致的
2021-09-06 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-06 11:50

你的未開票收入也得填寫的

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快賬用戶3908 追問 2021-09-06 11:51

就是填寫了未開票收入,增值稅申報表主表的第一欄和第二欄的金額才不一致呀

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齊紅老師 解答 2021-09-06 12:02

你附表一填寫了嗎

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快賬用戶3908 追問 2021-09-06 13:18

填了的呢

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齊紅老師 解答 2021-09-06 13:20

那主表需要填寫在普票那欄的

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你的未開票收入也得填寫的
2021-09-06
更正申報或者不修改就這樣都可以的
2024-12-14
您好,更正申報9和10月的增值稅申報表,把這個主表改對
2024-12-14
你好? 1.是的? ?季度不超過30萬 代開專票寫在? 1-3欄次有一個代開專票欄次去? 2;? ?普票部分填寫在? 10欄免稅銷售額欄次去報?
2021-04-19
你好,填寫的是開的普通發票的,然后第一行里面包含著無票收入。假設你銷售額超過了30萬。
2024-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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