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老師好,我2月份收到的增值稅專用發票,已經勾選并確認勾選了,現在發現發票號碼與打印號碼不一致,我現在需要申請紅字信息信息表,出現以下也面,我選未賦碼還是已賦碼?然后怎么操作請告知,謝謝!

老師好,我2月份收到的增值稅專用發票,已經勾選并確認勾選了,現在發現發票號碼與打印號碼不一致,我現在需要申請紅字信息信息表,出現以下也面,我選未賦碼還是已賦碼?然后怎么操作請告知,謝謝!
2023-03-04 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-04 13:53

你好,開過發票的話,選擇已賦碼

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快賬用戶1696 追問 2023-03-04 13:55

老師好,沒有開過相同貨物或應稅勞務名稱的,需要選擇未賦碼,從開票系統里增加應稅貨物名稱然后開具發票對不?

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齊紅老師 解答 2023-03-04 13:57

你好,也就是說沒有這個貨物編碼嗎?沒有的話選擇未付碼

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快賬用戶1696 追問 2023-03-04 13:58

是的,老師好,填寫紅字信息表后點擊導入對不?

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齊紅老師 解答 2023-03-04 14:03

您好,上傳以后由銷售方開發票

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你好,開過發票的話,選擇已賦碼
2023-03-04
你的增值還能修改嗎?如果不修改的話,就開紅字信息表,這個發票號碼代碼不用填寫,你到時候審核通過打印出來,自己手動填寫上就可以的,只要是購買方申請,這個信息就沒法填寫的。
2023-03-04
你好,點擊確認就可以。如果認為導入的不對,可以取銷。
2023-03-04
你好,對方沒有給你開紅字發票吧?
2021-11-09
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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