是的,就是那樣做的分錄
老師好!請問我上個季度計提印花稅提多了,做沖回分錄,借本年利潤貸應交稅費印花稅,對嗎?
去年做賬沖銷以前年度多計提的工資,直接借:應付職工薪酬,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣做賬有沒有關系的?
老師,沖銷上一年度多計提的印花稅 直接 借:應交稅費 貸:未分配利潤 這樣可以嗎
老師您好,去年12月的印花稅多計提了0.9元,今年怎么沖回,今年繳光的應交稅費印花稅多出來0.9元,(計提比實際銀行繳納多0.9元) 我借利潤分配未分配利潤負0.9,貸應交稅費應交印花稅0.9可以嗎?
沖銷去年多計提的印花稅可以這么寫嗎 借利潤分配 未分配利潤 貸應交稅費印花稅
老師您好,自然人股東把她全部股份轉(zhuǎn)給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發(fā)金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業(yè)的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產(chǎn)稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產(chǎn)折舊怎么自動生產(chǎn)憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計數(shù)嗎?還是哪里
需不需要計提那道程序?
這個就直接沖銷計提的分錄