嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2018年多計(jì)提的職工薪酬跨年了,前面會(huì)計(jì)沒處理,2019年12月扎賬處理的話,借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益,借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤,這樣處理對(duì)嗎老師
去年沒有計(jì)提獎(jiǎng)金,今年補(bǔ)提會(huì)計(jì)分錄借:以前年度損益 貸:應(yīng)付職工薪酬 對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:未分配利潤 貸:以前年度損益
去年做賬沖銷以前年度多計(jì)提的工資,直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配-未分配利潤,這樣做賬有沒有關(guān)系的?
1月份做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月份工資少計(jì)提了。現(xiàn)在補(bǔ)提,怎么做分錄;是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:未分配利潤。貸:本年利潤
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年年度計(jì)提工資少,今年1月份實(shí)際匯款大于去年計(jì)提的,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 借:利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣可以嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!