現(xiàn)在沒(méi)有規(guī)定不能留抵的了,上年才有進(jìn)項(xiàng)留抵退稅的
一個(gè)一般納稅人 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不能留抵 多開(kāi)了一張專票 下月可以紅沖了嗎 或者是紅沖一部分 對(duì)抵扣的那張票的有影響嗎
專用發(fā)票沖紅一部分后還可以抵扣嗎?就是說(shuō)有一張專用發(fā)票跨月了需要沖紅,但是只沖紅一部分。需要抵扣后沖紅還是不要抵扣。沒(méi)有抵扣直接沖紅一部分,會(huì)影響后面的抵扣嗎?
一般納稅人開(kāi)了一張 建筑服務(wù)*裝飾服務(wù)的發(fā)票 購(gòu)買方未抵扣進(jìn)項(xiàng)。銷售方可進(jìn)行部分紅沖嗎?
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進(jìn)項(xiàng)票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報(bào)完了,還沒(méi)扣增值稅,因退貨對(duì)方5月紅沖一張進(jìn)項(xiàng)票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進(jìn)項(xiàng)到6月再轉(zhuǎn)出?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是賣空調(diào)的一般納稅人企業(yè)1月份有張發(fā)票紅沖,5月份重新開(kāi)了一張跟紅沖一樣的金額;但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票跟之前已抵扣的是不一樣的金額,想問(wèn)下,已抵扣的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能開(kāi)出去嗎?還能抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)預(yù)繳增值稅使用了一部分抵扣,結(jié)果不需要再繳納增值稅了,那請(qǐng)問(wèn)這種期末還需要怎么做賬嗎?沒(méi)有預(yù)繳時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要結(jié)賬的對(duì)吧,第一次遇到預(yù)繳,謝謝!
老師我們2024年一直計(jì)提了社保但未繳納有欠費(fèi)情況,那么填年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)都應(yīng)該填哪幾張表啊
老師,你好,我公司有個(gè)員工舉報(bào)她在這里上班1個(gè)月,跨了2個(gè)月,沒(méi)給買社保,當(dāng)時(shí)招進(jìn)來(lái)說(shuō)是過(guò)了試用期才給買社保的,如果公司有證據(jù)證明她同意不買社保,是不是不用補(bǔ)交社保
四月繳納匯算清繳2024年企業(yè)所得稅的錢,如何記賬
跨境電商,我想請(qǐng)問(wèn)電商產(chǎn)品在平臺(tái)銷售需要稅務(wù)局或者其他備案嗎?還是直接銷售就可以。
實(shí)際做賬,管理費(fèi)用—發(fā)生管理費(fèi)用—辦公費(fèi)和管理費(fèi)用—辦公費(fèi)有什么區(qū)別?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用, 借,固定資產(chǎn) 105 貸,銀行存款 100 預(yù)計(jì)負(fù)債 5 計(jì)提財(cái)務(wù)費(fèi)用 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 1 貸,預(yù)計(jì)負(fù)債-利息調(diào)整 1 實(shí)際處置時(shí)。發(fā)生處置費(fèi)用,的會(huì)計(jì)分錄怎么做,
老師好。純出口的外貿(mào)公司,只在前半年有業(yè)務(wù)。2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),財(cái)報(bào)帶過(guò)來(lái)的收入填寫(xiě)全年收入,但是提交年報(bào)時(shí)有提示,所屬期出口收入比年報(bào)多,提示的收入是從哪里來(lái)的數(shù)據(jù)呢?我剛接手,之前的事情不太清楚。是有其他的統(tǒng)計(jì)填過(guò)這個(gè)提示的出口收入金額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退的0.14、0.01不知道是什么稅目,怎么做賬?
老師,匯算調(diào)增稅務(wù)局會(huì)問(wèn)吧?
那如果按照上一年的政策 我能紅沖嗎
會(huì)不會(huì)有影響
不影響的,不用紅沖了。他自己收到當(dāng)月不認(rèn)證就是了