您好, 沒(méi)交肯定是不能扣除的
老師您好,我們簽的合同款屬于22年應(yīng)收的,但是錢(qián)在年底收不回來(lái)。如果23年1月份收到款,1月份再開(kāi)票,匯算清繳再交這部分企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
#提問(wèn)#老師 您好 我想問(wèn)一下22年我們申報(bào)的土增、附加稅欠稅到23年5月都沒(méi)交,那做22年所得稅匯算時(shí)這部分可以扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下匯算清繳之后要交企業(yè)所得稅,這個(gè)稅費(fèi)應(yīng)該是做在哪一年的,比如我現(xiàn)在申報(bào)的是22年的匯算清繳,那我計(jì)提的時(shí)候是做在22年嗎?
老師,22年購(gòu)進(jìn)工具38938.05元,22年未計(jì)提折舊,22年所得稅匯算清繳時(shí)享受500萬(wàn)元以下,一次性加計(jì)扣除,現(xiàn)23年所得稅年度匯繳 ,是需要資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)表調(diào)增7787.61元嗎? 38938.05/5=7787.61元,然后22年買(mǎi)的做賬時(shí)沒(méi)有做計(jì)提折舊的分錄,23年也沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理的?
你好 老師,我想問(wèn)一下如果做22年的年終匯算清繳的時(shí)候,22年的銀行利息和手續(xù)費(fèi)發(fā)票還是沒(méi)回來(lái),那23年5月調(diào)增就需要交所得稅,如果24年回來(lái)了22年的這些發(fā)票直接入到24年可以嗎?
老師您好注冊(cè)新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷(xiāo)售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷(xiāo),公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫(xiě)出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
就是只申報(bào)沒(méi)交錢(qián)是不行的 是吧?
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,肯定是不行的。