同學你好 借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結轉時分錄是借 本年利潤 負數 貸 利潤分配一未分配利潤 負數 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數 貸 本年利潤 正數
老師 我把本年利潤結轉到利潤分配了 資產負債表里未分配利潤是正數 利潤表里凈利潤是負數 還是不一樣 是咋回事
老師,你好,去年年末利潤分配是虧損,會計分錄是借:利潤分配-未分配利潤(正數),貸:本年利潤(正數),總賬上面借方,余額應該用正數還是負數表示呢
老師你好結轉本年利潤時利潤負數是怎么寫會計分錄,如果是正數那就借本年利潤莫一個數代未分配利潤莫一個數如果是虧損負數是怎么寫分錄
老師資產負債表的年初數減去期末數等于利潤表的凈利潤,-2388270.46--1056445.63,應該是-1331824.83,我凈利潤怎么是正數
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,謝謝,那做完了本年利潤這個憑證,需要原來的結轉本期損益憑證刪除,重新結轉損益嗎
同學你好 對的 重新結轉