你好 ;? ?你們注意下? 每個(gè)數(shù)據(jù) 是否對(duì)的;如果數(shù)據(jù)對(duì)方。? ?形成報(bào)表是錯(cuò)誤的 有可能是報(bào)表公式問題
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)是填利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)數(shù)還是利潤(rùn)總額數(shù)?
老師你好,年底結(jié)賬,結(jié)專本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的期未余額數(shù),還是利潤(rùn)表里的凈利數(shù)呢,還是科目余額表里利潤(rùn)分配貸方余額數(shù)呢
把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里后,是不是就可以編制利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表了
老師,利潤(rùn)表中,凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-3000,但是在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)是正數(shù)8萬(wàn),他們之間有什么聯(lián)系不,我知道資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)包含了上一年未分配利潤(rùn),利潤(rùn)表是本年數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)-年初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)還是本月數(shù)凈利潤(rùn)
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎
老師 是軟件自動(dòng)生成的報(bào)表 凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 未分配利潤(rùn)是正數(shù) 那是有利潤(rùn)還是沒利潤(rùn)呢
你好;? ?凈利潤(rùn)是你利潤(rùn)表里面的? 。? ? 你本年是虧損的。 你負(fù)債表里面是正數(shù) 說明你歷年來? 累計(jì)還是 盈利的?
我們是今年新建的賬沒有期初余額
你好;? ?你們是新公司嗎 ?? ?
對(duì) 是新公司
?你好;期初都是0? ?新公司的話??
對(duì) 都是0 未分配和凈利潤(rùn)應(yīng)該是一樣的吧
?你好;? 期初那么也是0 。 除非你們自己系統(tǒng)出錯(cuò)了? ?