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Q

請問在2022年末計提2022年終匯算企業所得稅計提多了,在2023年怎么處理呢?

2023-02-23 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-23 11:25

借、應交稅費,貸以前年度損益調整。

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:25

借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8588 追問 2023-02-23 11:26

小企業會計準則,沒用到以前年度損益調整,估計會多計提了4000多元,金額不大

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:26

你好,把以前年度損益調整改成利潤分配未分配利潤,第二個不用做。

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快賬用戶8588 追問 2023-02-23 11:42

借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:44

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶8588 追問 2023-02-23 11:46

那到時候繳納匯算清繳補交稅金了怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:47

借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費企業所得稅,如果需要交所得稅,做這個集體。

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快賬用戶8588 追問 2023-02-23 11:48

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:53

不用客氣,工作愉快。

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借、應交稅費,貸以前年度損益調整。
2023-02-23
借其他應付款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算新將納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-04-25
借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅
2023-05-11
你好,可以的,借以前年度損益調整單,應交稅費企業所得稅,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整
2023-03-01
你好 多記的部分紅沖??
2023-02-07
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