你好,是多交的還是怎么了?
未開票收入在2020年12月申報,2021.1月在申報表附一表未開票收入填負數,假設2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個數?請問要填寫哪個表格才能把這個數沖掉!
老師您好 咨詢一個問題 增值稅納稅申報表中有一個上期留底稅額是什么意思 在哪里能查到這個金額呢
增值稅申報表33欄那應該去0元,但是發現有很大的金額在那,現在涉及到多交增值稅退稅的事,稅務局現在咬著稅報表上顯示我是欠稅的,我查了下2016年2月到5月27欄和30欄是沒有數,這個要怎么調整?
全額抵扣減免申報,是不是當月不繳納增值稅的情況下,不能做全額抵扣減免申報? 是不是不能填主表“23行 —應納稅額減征額”,只能填在“表四—增值稅及申報表(稅額抵減情況表)” 和 另一張 “增值稅減免申報表” 中的 “本期發生額 ”項會自動顯示, 對嗎? 填一個表 另一個表會自動顯示,是嗎?
老師,請問紅字信息表顯示已核銷,待查證,然后申報增值稅的時候,這部分金額在進項稅額轉出,不能自動識別,我要手動填進去嗎,要填在哪
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
2022年 1-12月增值稅申報表顯示 應交稅費都是0,但是 下載了22年的納稅證明 里面有金額
就想查看是在哪申報繳稅的
你好,那你這個是預繳的還是怎么了?
你看下是幾月份的所屬期,然后再去看一下你的申報表里面的銷售額有嗎?
納稅證明上面顯示的是 自繳稅款 沒有說明是預繳還是 實繳
哎,你自己查一下可以吧,如果你查不到的話,讓你稅務局那邊給你查。
納稅證明上面沒有顯示所屬期呢 是 2022年一整年的
截圖你的完稅證明看一下的。
這個是22年的完稅證明
然后2022年1-12月每一期的 增值稅申報表 我都查了,稅款繳納 那幾欄里面金額都是0 沒有需要繳納的增值稅
你好 銷售額都是0的嗎 附表四看下有沒預繳
銷售額申報的是免稅的 沒有顯示預繳金額
好,那找你稅務局那邊查一下,或者是你自己在電子稅務局完稅證明里面去看一下,你這個格式的不行。
這個納稅證明就是電子稅務局下載出來的呢
你這個格式不對,應該有一個所屬期的。看下還有其他的嗎?
那我再找找
對的,如果你找不到的話,你截圖。