你好 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 然后 借:銀行存款 貸:固定資產清理
老師你好,我公司22年購進固定資產已入賬并已計提折舊(如下分錄),現需要作廢該固定資產、折舊,請問如何做分錄? 借:固定資產 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:累計折舊
我公司購入的固定資產已全部通過銀行存款支付了,不存在應付賬款,我認為會計分錄這樣做:借累計折舊/固定資產折舊貸固定資產。不知道對不對?望老師指教。
老師,賬面上有一項固定資產,原值3500 已提折舊1050預計凈殘值為175,現將其報廢,下邊分錄對嗎? 借:固定資產清理2450 累計折舊1050 貸:固定資產3500 借:營業外支出2450 貸:固定資產清理 2450
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的