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老師,賬面上有一項固定資產,原值3500 已提折舊1050預計凈殘值為175,現將其報廢,下邊分錄對嗎? 借:固定資產清理2450 累計折舊1050 貸:固定資產3500 借:營業外支出2450 貸:固定資產清理 2450

2023-09-20 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-20 09:33

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6025 追問 2023-09-20 09:35

這個凈殘值是175還是0,不影響賬務處理是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:38

你好,在固定資產清理里面包含著借方。

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快賬用戶6025 追問 2023-09-20 09:41

從實質上來說,凈殘值是固定資產沒有折舊的部分,處置的時候還是在固定資產原值里的。對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:45

對的,是的原值里面包含,然后固定資產清理也包含的。

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快賬用戶6025 追問 2023-09-20 09:51

嗯,那么 提前報廢計入 營業外支出 在匯算清繳的時候 還用調增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:54

你好,購入的固定資產有發票嗎?如果有的話不需要。

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齊紅老師 解答 2023-09-20 09:54

給留存好了報廢的證明。

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對的,是的,是這么做的。
2023-09-20
若報廢無殘料收入、無賠償等其他事項,賬務處理正確。第一步將固定資產轉入清理,轉出原值與累計折舊;第二步把清理凈損失轉入營業外支出 。若有殘料收入、賠償等,賬務需進一步調整。
2025-04-22
你好,這個賣的固定資產清理得交增值稅的
2023-12-18
你好,是的,是的是這樣,是的
2021-06-24
借:固定資產清理? 13500累計折舊17700??貸:固定資產? ? ? ? 33000 借:銀行存款? 13000,營業外支出? 500貸:固定資產清理?13500??
2022-04-09
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