你好;? ? 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào) 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 01-10 ? 2.? 企業(yè)所得稅 100-300萬(wàn) 按5% ;100萬(wàn)以下暫時(shí)沒(méi)有文件? ;? 3. 個(gè)稅這個(gè)沒(méi)有看到新文件 ;附加稅 是小規(guī)模或者小微企業(yè)? 六稅二費(fèi)減半。 ?
老師你好,小微企業(yè)所得稅2022年有哪些優(yōu)惠政策
小微企業(yè)2023年最新所得稅優(yōu)惠政策有哪些?
老師,小微企業(yè)2023年稅收優(yōu)惠政策有哪些?
老師好!2023年小微企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策呢?
老師好,2023年企業(yè)所得稅小微企業(yè)有優(yōu)惠政策嘛?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷(xiāo)掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無(wú)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來(lái)料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒(méi)遇到過(guò)認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
老師!是一般納稅人小微企業(yè)2023年企業(yè)所得稅100-300萬(wàn)按5%,100萬(wàn)以下暫時(shí)沒(méi)文件?
你好 ;? 100以下暫時(shí)沒(méi)有文件; 還沒(méi)有出; 對(duì)的??
謝謝老師!之前截止2022年的小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有了對(duì)嗎?
你好; 是的; 12月末截止了100萬(wàn)以下 的文件了??
感謝老師!還有個(gè)稅還是按2022年的那又是怎么個(gè)規(guī)定呀?
工資滿5000以上需要交多少個(gè)稅呢
你好 1.? ?現(xiàn)在 還沒(méi)有文件哈 ;2.? ? 超過(guò)了5000 按照? ? 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
老師!有個(gè)稅速算扣除表么?累計(jì)五險(xiǎn)一金是員工自己交的那部分都可以扣掉對(duì)嗎?
你好;? ??可以去? ?結(jié)合附件去處理的? ?
老師!在幫我看看對(duì)不對(duì)哈!比如我一個(gè)月工資6000元,每個(gè)月自交社保300,那是6000×12-300×12=68400 在68400×10%-2520=4320 一年要交4320的個(gè)稅呀?
你好;? ? 你 每個(gè)月有5000元的金額的 ;? 你還得計(jì)算的哦; 不對(duì)哈? ?
老師那是1000*12-300*12=8400 在8400*0.03=252 一年只要交252就行了對(duì)嗎?
你好;? ?你這個(gè)是計(jì)算匯算的時(shí)候數(shù)據(jù); 還是在12月計(jì)算個(gè)稅 ?? ?
老師!我是打個(gè)比方呢!如果是計(jì)算匯繳的數(shù)據(jù)這樣對(duì)嗎?
你好;? ?個(gè)人所得稅年度匯算清繳公式=[(綜合所得收入額-60000元-專(zhuān)項(xiàng)扣除-專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額.? ?;按照這個(gè)來(lái)算? ;? ? ?比如? ? ? 每個(gè)月工資6000? 那么? 個(gè)人所得稅年度匯算清繳公式=[(6000*12個(gè)月 -60000元-專(zhuān)項(xiàng)扣除*12個(gè)月-專(zhuān)項(xiàng)附加扣除*12個(gè)月-依法確定的其他扣除*12個(gè)月-捐贈(zèng)*12個(gè)月)×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額.??
謝謝老師!在次和老師確認(rèn)一下公司給員工買(mǎi)社保,員工自己承擔(dān)的部分是可以扣除的對(duì)吧?
你好 ;? 是的;個(gè)人社保和個(gè)人公積金 可以來(lái)扣除的哈? ?