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老師,我們公司是做咨詢服務的,3年前做了一個項目,完工后開了發票,但是對方一直沒有付款,去年對方公司已經無法償還債務,申請了破產注銷,我們的款也沒收回,發票對方也一直沒有抵扣,我們今年就紅沖了這一批發票。請問我開了負數發票,做賬分錄是沖今年的營業收入還是沖哪個科目,請教一下正確的分錄怎么寫

2023-02-21 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-21 10:44

同學,你好 開了負數發票 之前的分錄做一摸一樣的,金額負數

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快賬用戶4710 追問 2023-02-21 10:46

那我這么做 我今年的收入就是負數了 因為我今年的正數發票金額還沒有負數發票金額大

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齊紅老師 解答 2023-02-21 10:49

同學,你好 嗯,就是負數

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快賬用戶4710 追問 2023-02-21 10:51

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-21 10:52

不客氣,祝工作順利!

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同學,你好 開了負數發票 之前的分錄做一摸一樣的,金額負數
2023-02-21
紅沖時,首先按原錯誤分錄反向沖回營業外支出,再按正確金額調整相關科目。分錄大致如下:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額);貸:銀行存款/應收賬款。同時調整主營業務收入及相關成本科目。具體還需根據實際情況調整。
2024-10-21
同學你好 直接原分錄負數紅沖就行了 借應收負數 貸主營業務收入負數 貸應交稅費負數
2020-11-02
同學好 代付部分借方沖減應付工資,貸方沖減應收賬款,罰款部分需要對方提供罰款項目再做處理。
2021-10-05
您好,可以的,三方代收代付款協議,三方蓋章就規范了
2024-07-26
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