進(jìn)項(xiàng) 稅額=78680*9%%2B400000*9% 采購(gòu)成本78680*91%%2B400000
老師,您好!這個(gè)題應(yīng)該選哪個(gè)? 甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)為生產(chǎn)面粉的食品廠,2019年10月向農(nóng)民收購(gòu)一批小麥用于生產(chǎn)面粉,農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)發(fā)票上注明收購(gòu)價(jià)款為100萬(wàn)元,則當(dāng)月該面粉廠可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()萬(wàn)元。 A、3 B、5 C、9 D、12
某面包廠(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)小麥加工廠面包對(duì)外銷售。2019年9月面包廠購(gòu)進(jìn)小麥,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項(xiàng)用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項(xiàng)用銀行存款支付;收購(gòu)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購(gòu)發(fā)票。購(gòu)進(jìn)小麥當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會(huì)計(jì)怎樣處理?
1.某面包廠(增值稅一 般納稅人)購(gòu)進(jìn)小麥加工廠面包對(duì)外銷售。2019年9月面包廠~購(gòu)進(jìn)小麥,取得一-般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項(xiàng)用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項(xiàng)用銀行存款支付;收購(gòu)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購(gòu)發(fā)票,購(gòu)進(jìn)小麥當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會(huì)計(jì)怎樣處理?
某面包廠(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)小麥加工廠面包對(duì)外銷售。2019年9月面包廠購(gòu)進(jìn)小麥,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項(xiàng)用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項(xiàng)用銀行存款支付;收購(gòu)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購(gòu)發(fā)票。購(gòu)進(jìn)小麥當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會(huì)計(jì)怎樣處理?
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1〕從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款10000元,開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。大米已在當(dāng)月全部領(lǐng)用。(2)購(gòu)進(jìn)貸款服務(wù),取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購(gòu)進(jìn)一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車間,二層作為職工食堂,取得増值稅專用發(fā)票注明稅額90000元(3)乙企業(yè)向甲食品廠購(gòu)買了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價(jià)款是22600元,合同約定5月收取總價(jià)款的40%,剩余款項(xiàng)于6月支付。已知:納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,甲食品廠銷售食品適用增值
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長(zhǎng)時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬(wàn),法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬(wàn)。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬(wàn)轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬(wàn),且B以2萬(wàn)的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬(wàn),法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬(wàn)。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬(wàn)轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬(wàn),且B以2萬(wàn)的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
老師,標(biāo)準(zhǔn)答案是78680*10%,不是9%
您是享受了加計(jì)1%才是? ?78680*10% 農(nóng)產(chǎn)品正常是9%扣除,如果用于13%銷售可以享受加計(jì)1%扣除
哦哦,那后面那個(gè)400000等于是憑票抵扣,因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品,所以稅率是9%,對(duì)嗎?
是的哈,因?yàn)殚_的是專票的
好的,謝謝您
不客氣,祝你工作愉快?