? 先計入原材料去。? 領(lǐng)用直接做 :借生產(chǎn)成本 貸? ?原材料? ?
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向農(nóng)民收購小麥(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價款20 000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4 120元;(3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25 000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶; (4)生產(chǎn)鈣奶餅干(屬于13%的貨物)銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額120 000元
某面包廠(增值稅一般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠購進小麥,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購發(fā)票。購進小麥當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會計怎樣處理?
1.某面包廠(增值稅一 般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠~購進小麥,取得一-般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購發(fā)票,購進小麥當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會計怎樣處理?
某面包廠(增值稅一般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠購進小麥,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購發(fā)票。購進小麥當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會計怎樣處理?
2021年12月,某方便面生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善,導(dǎo)致一批2021年8月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購的小麥在倉庫中霉?fàn)€變質(zhì)(已按9%購進小麥,計算抵扣進項稅),賬面成本13604元(含運費500元,支付運費時取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票),其轉(zhuǎn)出的進項稅額()元。
老師,請問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓(xùn)補貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險期間有個職業(yè)培訓(xùn)補貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個項目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
一個勞務(wù)公司可以給另一個勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?