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老師您好。 A公司有一名工程師,是在A公司繳納社保的正式員工。每月的稅前收入是15,000元。他利用業(yè)余時(shí)間在B公司兼職做了一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目成功之后,B公司準(zhǔn)備付給他6萬元的報(bào)酬。請問:1.這筆報(bào)酬B公司以勞務(wù)的形式或工資的形式都可以嗎?2.以勞務(wù)的形式和以工資的形式個(gè)人所得稅扣除分別怎么計(jì)算?

2023-02-16 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-16 18:23

你好1.? ?B按照工資個(gè)稅或者是勞務(wù)報(bào)酬都可以; 就看你們以什么方式簽訂合同了 ;2.? ? ? ?? ?個(gè)人所得稅計(jì)算公式 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) ? 這個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬所得的? ? ?3.? ? · 工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 ?

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2023-02-16
同學(xué),你好 1.勞務(wù)費(fèi) 2.申報(bào)個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬
2023-02-15
你好,那你們平時(shí)給他申報(bào)個(gè)稅的嗎?如果申報(bào)的話,他次年匯算清繳累積到一塊,不允許翻他了,會算青椒,它就是一到12月份的累計(jì)啊,不允許再分?jǐn)偭恕?/div>
2023-02-15
你好;? ?不可以的;這樣是虛假申報(bào)的? ?
2023-02-16
您好,可以的,他在自己公司的有社保可以不交的,不過工資發(fā)放他也是要交稅的,您申報(bào)時(shí)他不交,但他年度匯繳要交的
2023-04-12
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