你好1.? ?B按照工資個(gè)稅或者是勞務(wù)報(bào)酬都可以; 就看你們以什么方式簽訂合同了 ;2.? ? ? ?? ?個(gè)人所得稅計(jì)算公式 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) ? 這個(gè)是勞務(wù)報(bào)酬所得的? ? ?3.? ? · 工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 ?
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因?yàn)槲覀冋檬抢习鍌€(gè)人接了甲方的房建項(xiàng)目,掛靠在了建筑公司,我想問一下,這段話有可行性嗎?不用擔(dān)心資質(zhì)問題嗎? 建筑企業(yè)分包,分包方可以在勞務(wù)稅收地設(shè)立勞務(wù)公司,清包工方式,簡易計(jì)稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬的項(xiàng)目在勞務(wù)公司下設(shè)立勞務(wù)分包隊(duì),以個(gè)體戶或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬的項(xiàng)目個(gè)體戶或者個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以和勞務(wù)公司合作,核定征收
老師您好,一個(gè)個(gè)人稅務(wù)的問題。 A公司有一個(gè)工程師,在A公司正常上班并且繳納了社保。他利用業(yè)余時(shí)間去B公司兼職,解決了B公司的一個(gè)業(yè)務(wù)難題,B公司準(zhǔn)備給他10萬元作為報(bào)酬。請問: 一、B公司這筆錢在公司內(nèi)應(yīng)以什么形式支出? 二、這名工程師10萬塊錢需要繳稅嗎?在哪里,如何繳稅?
老師您好。請問一個(gè)工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目大概進(jìn)行了半年,他兼職的b公司在項(xiàng)目完成之后給了他一筆6萬元的報(bào)酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時(shí)候,把這6萬塊錢作為工資收入分?jǐn)偟?個(gè)月嗎? 因?yàn)樗绻鳛橐粋€(gè)月的收入,當(dāng)月扣除所得稅太多了。而這個(gè)項(xiàng)目收入也是6個(gè)月的收入。
老師您好! A公司有一項(xiàng)技術(shù)研發(fā),找了一個(gè)工程師,這個(gè)工程師是B公司的繳納社保的正式員工。所以這個(gè)工程師只是在B公司只是兼職。 技術(shù)研發(fā)結(jié)束之后,A要給這位工程師報(bào)酬,一筆10萬元的勞務(wù)支出。但是這位工程師自己的收入比較高,他希望可以合理避稅。他希望把這10萬塊錢的工資收入打入他愛人的賬戶。做成他愛人的兼職工資收入。個(gè)人所得稅也是正常申報(bào)。請問這樣做可以嗎?
老師您好。 A公司有一名工程師,是在A公司繳納社保的正式員工。每月的稅前收入是15,000元。他利用業(yè)余時(shí)間在B公司兼職做了一個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目成功之后,B公司準(zhǔn)備付給他6萬元的報(bào)酬。請問:1.這筆報(bào)酬B公司以勞務(wù)的形式或工資的形式都可以嗎?2.以勞務(wù)的形式和以工資的形式個(gè)人所得稅扣除分別怎么計(jì)算?
老師公司找圓通快遞公司發(fā)貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項(xiàng)退回到我們公司賬戶,但給我們開發(fā)票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現(xiàn)金收入需要經(jīng)過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,是不是要申報(bào)個(gè)稅,若未收到對方發(fā)票,公司在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務(wù)公司承擔(dān)了與經(jīng)營無關(guān)的支出需要在匯算清繳調(diào)增屬于那條規(guī)定?
分公司小規(guī)模,接了一個(gè)工程監(jiān)理的項(xiàng)目,項(xiàng)目已接近尾聲。現(xiàn)在對方要求開票開6個(gè)點(diǎn)(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準(zhǔn)備哪些備查資料?
老師,怎么補(bǔ)4月份的社保和醫(yī)保啊
老師,對于資產(chǎn)組減值,若有一個(gè)資產(chǎn)有自己的減值比如說是50,按資產(chǎn)組分后若是分得40,這個(gè)資產(chǎn)減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
本期有制造費(fèi)用,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 代賬公司計(jì)提工資多計(jì)提了5907.7 我這樣做發(fā)放工資對不