你好,那你們平時給他申報個稅的嗎?如果申報的話,他次年匯算清繳累積到一塊,不允許翻他了,會算青椒,它就是一到12月份的累計啊,不允許再分?jǐn)偭恕?/p>
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務(wù)公司把農(nóng)民工工資做為勞務(wù)費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務(wù)人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領(lǐng)的工資,那么那些勞務(wù)人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師您好。請問一個工程師,他在a公司上班,是繳納社保的正式員工。他在b公司兼職做項目,這個項目大概進(jìn)行了半年,他兼職的b公司在項目完成之后給了他一筆6萬元的報酬。這6萬塊錢是一次付給他的。 請問:這名員工可以在年底匯算清繳所得稅的時候,把這6萬塊錢作為工資收入分?jǐn)偟?個月嗎? 因為他如果作為一個月的收入,當(dāng)月扣除所得稅太多了。而這個項目收入也是6個月的收入。
老師您好! A公司有一項技術(shù)研發(fā),找了一個工程師,這個工程師是B公司的繳納社保的正式員工。所以這個工程師只是在B公司只是兼職。 技術(shù)研發(fā)結(jié)束之后,A要給這位工程師報酬,一筆10萬元的勞務(wù)支出。但是這位工程師自己的收入比較高,他希望可以合理避稅。他希望把這10萬塊錢的工資收入打入他愛人的賬戶。做成他愛人的兼職工資收入。個人所得稅也是正常申報。請問這樣做可以嗎?
老師您好。 A公司有一名工程師,是在A公司繳納社保的正式員工。每月的稅前收入是15,000元。他利用業(yè)余時間在B公司兼職做了一個項目。項目成功之后,B公司準(zhǔn)備付給他6萬元的報酬。請問:1.這筆報酬B公司以勞務(wù)的形式或工資的形式都可以嗎?2.以勞務(wù)的形式和以工資的形式個人所得稅扣除分別怎么計算?
第二題D選項租賃收入和保養(yǎng)服務(wù)怎么計算,答案沒看懂
老師,我們公司要注銷,報表上有固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)是幾臺叉車,要轉(zhuǎn)給別人,對方要求開發(fā)票,我們經(jīng)營范圍里沒有,這怎么處理
老師你好,公司對外借款(有個人還有法人公司),如沒有收取利息費用,稅法上如何認(rèn)定
銷售從水庫抽取的原水是否要交增值稅及附加稅?
你好 老師 一個人2個地方拿工資 今年只能一個地方扣除5000了么 好像之前聽過這個 要是2個地方都扣除呢
老師,你好,法人公戶頻繁一進(jìn)一出的大額轉(zhuǎn)賬,會有什么風(fēng)險呢?
老師,您好!公司為員工家屬報銷的旅游費,計入什么科目呀
對賬金額上有負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)原因是優(yōu)惠,那要怎么開發(fā)票呀,一般納稅人開專票的
老師:新開個體戶需要開發(fā)票需要辦理哪些章
鋼管租賃費屬于工程施工-合同成本-機(jī)械租賃,還是間接費用
老師您好。 這位工程師是a公司的正式員工。平時在a公司的收入是交納個人所得稅的。 只是這筆兼職的費用,現(xiàn)在不知道怎么交稅。想請教您: 一、怎么樣去做這筆兼職的個人所得稅繳納工作。 二、并且希望可以合理避稅,因為如果當(dāng)月繳納這6萬塊錢的收入所得稅扣稅的比例有點太高了。
就按月給他申報,一個月申報5000,但是這種有風(fēng)險的,因為應(yīng)該是發(fā)工資的,次月申報個稅,你也可以在12月份給他發(fā)下去,然后在一月份申報的時候,他的累計扣除費用是6萬。
老師您好, 一、他這個兼職的6萬元的收入,不應(yīng)該是a公司來做吧?因為這筆收入不是a公司給他發(fā)的。 二、他能否自己去繳納個人所得稅,按照什么樣的方式繳納呢?
不應(yīng)該a公司申報的,自己申報自己的,他兼職的這個公司發(fā)下去的,他兼職的公司來發(fā)做賬務(wù)處理來申報
不可以的,自己繳納不了的。需要企業(yè)給他申報。
兼職的這個B公司一筆給了他6萬塊錢。 他正式工作的A公司也不知道這一筆錢。接下來這個工程師需要什么操作呢?
你好,B公司給他申報個稅可以嗎?按照工資薪金。
是這樣的老師,他是a公司的正式員工,所以平時的個人所得稅都是由a公司幫他申報的。而b公司和a公司沒有交流。對于他的總收入不知道,所以沒有辦法給他申報個人所得稅。 B公司在自己的賬戶上只是做了一筆勞務(wù)支出6萬元。 工程師自己拿到這一筆6萬元,不知道需不需要繳納個人所得稅,并且不知道該以何種方式合理的繳納個人所得稅?
同學(xué),A公司和B公司不用交流自己申報自己的這個理解吧,B公司也給他申報個稅,不用a公司,你依靠著人家a公司干啥,A公司也沒給他發(fā)下去,他憑什么給他申報個稅? 多處工資的,自己申報自己的就可以的,然后匯算清繳的時候,這兩處工資會合并到一塊兒做匯算清繳。
老師,我大概明白你的意思了。你看對不對? 一、兩個單位都以自己單位發(fā)出去的工資數(shù)目給他申報所得稅。 二、因為收入是有疊加的,所以合并之后需要做匯算清繳。這個時候再多退少補(bǔ)。 還有一個問題,匯算清繳的時候是誰去做?
第一個正確的,第二個正確的,第三個可以自己做。