你好,同學對的稅率是15的
某公司是高新技術企業,享受高新技術企業15%的優惠和稅率,在做企業所得稅月度預激時,實際利潤額為420萬元,減免所得稅額a45,b42,c42.5,第40是哪一個?
老師,高新技術企業的 享受高新技術企業所得稅減免,是哪個啊,是不是減按15%那個
享受高新技術企業所得稅減免 : 指報告期內高新技術企業按照國家有關政策依法享受的企業所得稅減免額,按填報期當年稅務部門實際減免的稅額填報。 這句怎么理解?還是不理解,享受高新技術企業所得稅減免,指哪個
老師請教一下,高新技術企業企業所得稅減按15%計算,那如果既是小型微粒企業又是高新技術企業的話呢
老師就是高新技術企業填寫火炬年報享受高新技術企業所得稅減免在,因為還沒審計,當年的利潤總額是98000是不是可以直接用98000*15%填報
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
d為什么是錯的呢?居民和非居民無關,是吧?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師,合并報表怎么做
考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
那老師,我是高新企業,也是小型微利企業,要填火炬手年報,那這個享受高新技術企業所得稅減免我是填0對吧
對的,同學,是這樣的
就是這樣填的
但是我有個檢查和原因點擊進去,她有這個,然后我是這樣填理由對吧,這個沒影響吧
那這個理由我這樣填可以么
你好,同學,是可以的
我利潤是19萬,研發費用57萬
減免稅額:小微的19萬*【25%-2.5%】+研發57萬*2.5% 享受高新技術企業所得稅減免:0 研發加計扣除減免:57萬*2.5% 技術轉讓所得減免:0
那第一個圖片,是這樣填吧,這樣預填對么,因為我季報沒做加計扣除,準備匯算清繳一起做
這個就是按照你們實際數填寫