你好,可以的,操作沒問題
申報季度所得稅時,填寫A201030減免所得稅優惠明細表中“國家需要重點扶持的高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅”是不是用利潤總額*10%?
老師,您好,我家是高新技術企業,現在在填火炬年報,但是我們享受的是小型微利減免,享受高新技術減免我填0可以嗎
老師,就是我在調整高新的報表有一項問的是研發費用加計扣除所得稅減免,一個是享受高新技術企業所得稅減免,這兩個金額怎么算出來,今年利潤總額是600萬,研發費用是510萬
老師,科創委填報中,高新技術產品產值怎么填、高新技術產品增加值怎么填、實際減免稅費總額:1.增值稅 2.營業稅 3.所得稅,其中:研發加計所得稅減免怎么填,這個實際減免稅費總額是什么意思,一般所得稅會享受研發加計100%,那是要把每個月得研發費用乘以100%再乘以高新技術企業15%得所得稅稅率這樣去算嗎?
老師您好,高新技術企業報火炬統計數據時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們去年沒有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數據填寫呢?
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?