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老師您好,高新技術企業報火炬統計數據時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們去年沒有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數據填寫呢?

2023-03-07 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-07 11:18

尊敬的學員您好!高新技術企業所得稅減免=利潤總額*10%

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快賬用戶8645 追問 2023-03-07 11:19

但是我們沒有交所得稅呀,所以實際沒有減免呀

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齊紅老師 解答 2023-03-07 11:21

尊敬的學員您好!是按利潤總額填寫

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快賬用戶8645 追問 2023-03-07 11:21

什么意思呢?老師不太明白

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快賬用戶8645 追問 2023-03-07 11:22

實際沒有減免,也要必須填上嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 11:27

應按填報其當年稅務部門實際減免的稅額填報。如當年實際發生的減免額為零,則填0。若填報期上年應獲得減免但未予實施,而實際在填報期當年度獲得減免的,需計入填報期當年度填報。

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尊敬的學員您好!高新技術企業所得稅減免=利潤總額*10%
2023-03-07
你好,可以的,操作沒問題
2025-03-11
你好,企業所得稅減免額,可以從電子稅務局的申報表里查到的減免額
2024-03-05
你好,你有研發明細賬對的上就對
2021-03-10
你好,你可以聯系一下要求你填寫高新企年報的那邊,一般是只選擇一個即可
2022-02-17
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