你好,你選擇的是抵扣勾選的嗎?
你好:我想咨詢一下,我公司為購貨方,6月份收到銷貨方發票后認證并做賬,于7月份發現發票票面信息錯誤,開了紅字發票通知單,當月未做進項稅額轉出,8月份收到重新開的紅字發票、藍字發票,怎樣賬務處理?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發票退回,我們已經抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統原因多轉出0.01,當月沒發現,7月對方無法開具紅字發票,然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票,相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發票,而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
老師,有個問題咨詢一下,我司這個月沖紅了一份已認證的進項發票,并且收到銷售方開具的紅字發票跟藍字發票了,我收到這兩份發票要怎么做賬呢
老師您好,9有份有一家供應商給我司開了份材料專用發票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經與業務核對發現對方單價開錯了,然后就在開票系統中申請了紅字信息表讓對方沖紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發票和重新開具的正確發票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉出處理呢?
對方公司稅率開錯了,我們這個月可以先抵進項,然后下個月對方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進項稅額轉出,用新開的發票,這樣可以嗎
工會經費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現在建筑企業跨市施工,還需要辦理外經證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發票,現在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關企業信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網絡,軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯系過用友,說是網絡服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規模合伙企業,年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎
出納日報表,如何制作,并且快速的能在一張表呈現出,銀行,現金,支付寶,微信,的收支余,新手小白,老師最好是能有模板
請問老師,小規模納稅人,在做銷售收入時,應交稅費-應交增值稅,稅額是1%的稅率,還是3%的稅率入賬的?
不是,退稅勾選
你好,你并沒有抵扣,你為什么要進項轉出?
你應該把退稅勾選退回來。
因為之前開具了紅字發票
那需要怎么處理嗎?好像申報表直接出現的進項退稅轉出
不是的,我的意思是你這個退稅勾選自己需要退回來的,然后你這個把這個發票退給對方,對方自己開紅色信息表,然后開負數發票,你們單位就不需要做了,然后他給你開正確的,你再選擇退稅勾選 你這樣的話,你多交了增值稅。
哦哦,這樣子啊
那我試試看
不清楚,你現在試還來得及吧,可以試一下的,主要是你的紅字信息表已經開出來了,
是上月末開出來的
我看他提示需要銷售方開具
已經開出來了,跨越了沒法操作,你當月的可以撤銷。
那現在是不是只能去稅務窗口處理下
問一下,你大廳那邊能給處理嗎?我們這邊發生這種情況,現在不給處理,就是得進項轉出。
不進項轉出的話,你這邊和稅務局大廳那邊都是申報不了的。
等會我問問的先
可以的,可以先問一下。