你好;? ?借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 超過了 借 應交稅費-應交增值稅貸 銀行存款 ;沒有超過 ;借??應交稅費-應交增值稅貸營業外收入? ?
小規模納稅人增值稅計提繳納分錄,未超過季度30萬
請問老師,小規模納稅人季度收入未超過30萬,求增值稅的賬務處理分錄
對于小規模納稅人,季度不超過30萬,免增值稅,這分錄怎么寫?
2023年小規模納稅人增值稅分錄:超過30萬分錄及未超過30萬分錄
2023年小規模納稅人月不超過10萬,季度不超過30萬增值稅,小規模是季報,月超過10萬,季度沒超過30萬的可以嗎
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬?,FA以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬?,FA以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
沒超過的話,營業外收入是一個點還是三個點
?你好;? ?按1%來寫哈; 你? ? 開票是按1%開的??
那如果超過三十萬的,按照1%交的稅,還有兩個點是優惠的,優惠的要不要計入營業外收入
?你好1;? ? ?超過了30萬的話;? ? 你要體現到 2%部分轉營業外收入去? ?
那2%的分錄單獨寫嗎?
你好;? ? 到時就按3%計提 ;? ?2% 減免轉營業外收入1%繳納? ?