同學你好!這樣的話 借:應交稅費-應交增值稅 ? ? 貸:其他收益
您好,老師,請問一下,小規模納稅人季度不超過30萬元增值稅減免,需要賬務處理嗎?分錄怎么寫呢?
小規模納稅人增值稅計提繳納分錄,未超過季度30萬
請問老師,小規模納稅人季度收入未超過30萬,求增值稅的賬務處理分錄
小規模納稅人按季申報,月收入超過10萬,季度收入未超過30萬,請問如何繳納增值稅
請問小規模納稅人季度未超30萬時,普票的銷售收入怎么賬務處理?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
確認收入時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后再做: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這兩筆分錄在一個月做,還是說第二筆分錄在次月做?
這個是一個月做的哦
第二筆分錄摘要怎么寫
摘要就寫? ?收入未達到10萬元? ?免增值稅結轉的