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老師發現企業2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,無銀行流水等其他期初余額。只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響到現在賬上應交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應該掛哪個呢呢?法1.可以走營業外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結轉直接結轉增值稅?借:應交稅費—進 貸:應交稅費—銷項 再結轉 借:應交稅費—銷項 應交稅費—未交 貸應交稅費—進項 來達到期末留底的進項數據與報表一致呢

2023-02-11 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-11 19:48

您好 用利潤分配-未分配利潤調整 申報表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?

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快賬用戶9816 追問 2023-02-11 21:20

有留底,但沒有申請退稅,而且一直在后期有抵扣銷項稅,因為是2019年的留底2萬多,所以一直影響到現在賬面上應交稅費—未交增值稅科目余額不正確 想調一下這個科目

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齊紅老師 解答 2023-02-11 21:20

以前年度的 那您用利潤分配-未分配利潤調整

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快賬用戶9816 追問 2023-02-11 21:24

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-11 21:25

不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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您好 用利潤分配-未分配利潤調整 申報表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
你好!先計入待處理財產損益,然后再轉入營業外收入,你是新建賬直接按留抵金額計入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
1,可以,分錄調平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應繳納的金額
2021-02-23
1,銷項-進項+進轉出 2,這個轉出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個貸方減去借方發生額就可以了。 3,手動處理
2020-12-31
那你這如果應交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
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