你好,不用的,30欄和25欄填寫(xiě)一樣的金額就可以的。
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷(xiāo)售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
網(wǎng)上納稅申報(bào),我5月申報(bào)4月的報(bào)表,然后有預(yù)繳增值稅,那我在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),附表中的增值稅預(yù)交當(dāng)期數(shù)要在當(dāng)月增加嗎?
請(qǐng)問(wèn)我在9月份已經(jīng)預(yù)交了8月份未開(kāi)發(fā)票的稅額,然后這個(gè)月申報(bào)表(增值稅納稅申報(bào)表)應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)啊?現(xiàn)在主表上自動(dòng)顯示應(yīng)該繳納的稅額,應(yīng)該怎么填寫(xiě)避免重復(fù)繳稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月一般納稅人應(yīng)交增值稅額為1.81未繳納,在這個(gè)月增值稅申報(bào)表為什么有一欄顯示本期繳納上期應(yīng)交增值稅1.81,但我們沒(méi)有繳納啊?
上個(gè)月有未交的增值稅,我這個(gè)月在申報(bào)當(dāng)月增值稅之前已經(jīng)交了,但是顯示的是已繳款未入庫(kù),我在申報(bào)當(dāng)月增值稅的時(shí)候有個(gè)期末未繳的稅額,我現(xiàn)在是要重新申報(bào)一遍嗎?
老師,公司股東銷(xiāo)售商品,收入到了自己的賬戶,怎么處理
老師 我換電腦了 想學(xué)習(xí)學(xué)堂課程 怎么辦
主表34欄沒(méi)有數(shù)字,怎么回事?
老師你好! 個(gè)人出租與個(gè)體戶出租給非住房,年租金是100萬(wàn),這兩者的計(jì)稅有什么不同嗎?
在建工程在資產(chǎn)負(fù)債表列報(bào)要加上工程物質(zhì),那為什么資產(chǎn)負(fù)債表里還有單獨(dú)一項(xiàng)是工程物資
員工出差住宿費(fèi)提供的水單一定要原件嗎?復(fù)印件行不行
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票金額含稅嗎
支付寶認(rèn)證給我司打了0.02元,怎么做分錄
老師,未成年可以申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我目前的狀況是 在備考初級(jí)證 好幾年之前干過(guò)出納的工作 這幾年沒(méi)有在外面工作過(guò) 現(xiàn)在想著先找一個(gè)出納的工作 然后學(xué)習(xí)實(shí)操 這樣規(guī)劃行嗎???現(xiàn)在有家公司給我打電話了 讓我去面試出納,她沒(méi)說(shuō)有什么要求 是一個(gè)酒店+餐飲的這樣的一個(gè)公司,具體的她沒(méi)怎么說(shuō) 讓我去面試細(xì)談,能幫忙修改一下簡(jiǎn)歷嗎?
那我會(huì)多交嗎?
好,這個(gè)不影響交稅的。
我25欄有金額30欄我沒(méi)有填 這樣可以嗎?因?yàn)槲疫@個(gè)月已經(jīng)扣我款了
你好,你現(xiàn)在填寫(xiě)上去,填寫(xiě)一樣的金額就可以的。這個(gè)不影響你交稅的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。