代餐費(fèi)用這個(gè)科目早就已經(jīng)取消了,你做的是什么業(yè)務(wù)的,你能修改一下嗎?把它改成預(yù)付賬款。
老師 請(qǐng)問待攤費(fèi)用填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目
老師,一年內(nèi)到期的長期待攤費(fèi)用是流動(dòng)資產(chǎn)還是非流動(dòng)資產(chǎn),資產(chǎn)負(fù)債表填到哪一項(xiàng)
老師,請(qǐng)教一下,我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)負(fù)債表里只有長期待攤費(fèi)用一個(gè)項(xiàng)目,沒有一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)項(xiàng)目,我怎么在負(fù)債表上填列長期待攤費(fèi)用余額?
老師,請(qǐng)問下,待攤費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表中填寫在流動(dòng)資產(chǎn)哪個(gè)科目 ,表中流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)下無待攤費(fèi)用這項(xiàng)
您好!老師麻煩問一下長期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表上是流動(dòng)資產(chǎn)還非流動(dòng)資產(chǎn)。
我們上個(gè)月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項(xiàng)留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請(qǐng)的兼職怎么繳納個(gè)稅
老師你好 請(qǐng)問匯算清繳需要調(diào)整哪些?
就是我們要給別人開個(gè)服務(wù)費(fèi)票, 我們必須要有服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票才能開銷項(xiàng)票嗎
待攤費(fèi)用剛才打錯(cuò)了。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
利潤表填寫的是本年累計(jì)數(shù)吧
利潤表它有兩列,一個(gè)是本月,一個(gè)是本年累計(jì),你是按月還是按季度報(bào)稅,如果按季度報(bào)稅的話,本月填寫的是一個(gè)季度的本年累計(jì),填寫的是一到本月的累計(jì)。
一般納稅人,現(xiàn)在報(bào)的12月的是填本年累計(jì)還是本月數(shù)
按月申報(bào)的是嗎?如果是的話,本月填寫的是12月份的,本年累計(jì)填寫一到12月份。