你好,你是按照開3%開的發票。普通發票是嗎?如果是的話,借銀行存款,貸應交稅費,應交增值稅600, 借應交稅費,應交增值稅600 貸營業外收入。
2020年小規模,2021年一般納稅人 2021年7月收到稅局退回來2020年第一季度增值稅10元,附加稅2元,會計分錄是什么?
因2020年未享受《財政部稅務總局公告2021年第7號文件》增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅的稅收優惠,2021年收到退回的增值稅稅費應該如何做會計分錄?
小規模納稅人增值稅的計算、會計核算西安正信財務咨詢有限公司為小規模納稅人,納稅人識別號為9137070572481267A1按月進行增值稅納稅申報。2021年6月,該公司發生的經濟業務如下:(1)10日,為北京某工業企業(一般納稅人)提供內部控制咨詢服務,取得含增值稅收入303000元,并開具增值稅專用發票。(2)18日,為河北某商業企業(小規模納稅人)提供財務咨詢服務,取得含增值稅收入202000元,并開具增值稅普通發票。2021年6月,西安正信財務咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對2021年6月的增值稅進行納稅申報。工作要求:(1)計算西安正信財務咨詢有限公司2021年6月的應納增值稅。(2)對西安正信財務咨詢有限公司2021年6月發生的經濟業務以及2021年7月繳納增值稅的業務進行賬務處理。
西安正信財務咨詢有限公司為小規模納稅人。2021年6月,該公司發生的經濟業務如下:(1)10日,為北京某工業企業(一般納稅人)提供內部控制咨詢服務,取得含增值稅收入303000元,并開具增值稅專用發票。(2)18日,為河北某商業企業(小規模納稅人)提供財務咨詢服務,取得含增值稅收入202000元,并開具增值稅普通發票。2021年6月,西安正信財務咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對2021年6月的增值稅進行納稅申報。工作要求:(1)計算西安正信財務咨詢有限公司2021年6月的應納增值稅。(2)對西安正信財務咨詢有限公司2021年6月發生的經濟業務以及2021年7月繳納增值稅的業務進行賬務處理。
老師好,2021年6月小規模納稅人開增值稅發票稅點按3%交納900元,在2021年10月收到稅局退回多交的2%600元(2021年6月小規模納稅人按1%征收增值稅),請問退回時會計分錄如何寫,謝謝
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
老師好,,2021年6月是按1%開發票300元,交納時是按3%(900元),2021年10月收到退回多交的600元
現在調整分錄要怎樣寫
借銀行存款,貸應交稅費,應交增值稅600, 借應交稅費,應交增值稅600 貸營業外收入。
(1)開票時:借應收賬款300,貸應交稅費,應交增值稅300 (2)交納時:借應交稅費,應交增值稅900,貸銀行存款900,(3)收到退稅:借銀行存款600,貸應交稅費,應交增值稅600, 借應交稅費,應交增值稅600 貸營業外收入600。 老師,這樣好像有點不對
最后一個分錄不用做的。
好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快。