親愛的同學(xué),晚上好,1月份申報(bào)時(shí),沖銷金額及稅額以負(fù)數(shù)填列。填在已開具發(fā)票那一欄。
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開了一張專票,8月紅沖了,只開了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
公司在12月升級到了一般納稅人,在一般納稅人期間紅沖了11月小規(guī)模納稅人期間開具的增值稅普通免稅發(fā)票元,請問1月份申報(bào)該如何申報(bào)呢,分別填在哪里
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
請問,1,2月期間是小規(guī)模納稅人,比如有張專票是2月份收到,小規(guī)模期間。在3月1日沖掉,11日升級一般納稅人,3月當(dāng)月生效一般納稅人,3月15日再重開,這樣也可以抵扣嗎?
老師,小規(guī)模發(fā)票開超了,12月升為一般納稅人,那我在12月能在稅務(wù)大廳報(bào)小規(guī)模期間的未開票收入嗎,等后期再沖紅,在一般人期間按原小規(guī)模的稅率開發(fā)票嗎
你好,我們公司有一款商品,去年會計(jì)賬上的數(shù)量為零,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量也是零,但是今年發(fā)現(xiàn)去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項(xiàng)貨物,今年發(fā)現(xiàn),而且今年把這兩項(xiàng)貨物賣出去了,請問會計(jì)應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)闀?jì)那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,企業(yè)是有限公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,老板拿來一張健身房的發(fā)票,名目是“體育服務(wù)*健身費(fèi)”,這個(gè)可以報(bào)銷么?如果非要報(bào),我可以給她按分紅扣個(gè)稅么?(企業(yè)是虧損狀態(tài))
老師請問下,剛成立的子公司只辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照,其他的人員配備和公司制度都沒有完善,集團(tuán)公司掛賬往來款時(shí)可以直接掛子公司公司名稱嗎?
起重機(jī)承重量加固柱,應(yīng)該算固定資產(chǎn),還是長期待攤,還是修繕費(fèi)合適?
老師,有哪些情況會使?fàn)I業(yè)成本大于營業(yè)收入呢?
老師,醫(yī)社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,然后個(gè)人承擔(dān)部分是當(dāng)月扣上個(gè)月的工資,個(gè)稅是當(dāng)月計(jì)提,次月扣款,對嗎
人力資源公司開具5個(gè)點(diǎn)發(fā)票怎么報(bào)增值稅
電子稅務(wù)局如何看管理員是誰,電子稅務(wù)局哪里更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
先收匯貨物還沒出去,收匯做賬匯率按哪個(gè),按收匯那個(gè)月的第一工作日的匯率嗎
個(gè)體戶往公司里轉(zhuǎn)貨款,是要老板轉(zhuǎn)還是都能轉(zhuǎn)。他們不要票我們需要開嗎