當時的分錄是如何做的?
你好老師。我們有一個400多萬的電力安裝合同,是2019年8月份簽訂的,在9月份開具了80多萬的預付款發票到甲方,后來因為種種原因導致工程一直未正常開展,到現在甲方要求退合同,退預付款。我應該怎么賬務處理。我之前做了一部分暫估材料,也真實發生了10多萬的材料采購。
你好 老師 請問下12月簽的費用合同 然后這個月因為特殊原因合同取消了 沒開發票上個月做了暫估入賬 那現在一月份了相當于跨年度了 我應該怎么調整呢
老師,2022年12月份開了發票但是沒有確認收入,然后我在2023年1月份確認了收入,但是3月份發現我做錯了分錄,應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調整,于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調整,現在印花稅和水利建設基金的記稅依據是收入,但是我三月做了調整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據哪個數據呢?
老師好,我公司當時買入一個大型設備,因為款項沒全部支付,我當時按照合同金額做了價稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開始計提折舊,現在我拿到全部發票發現我暫估的設備金額多了0.17元,導致長期應付款也多出0.17元,這個應該怎么處理呢
老師好,我公司當時買入一個大型設備,因為款項沒全部支付,我當時按照合同金額做了價稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開始計提折舊,現在我拿到全部發票發現我暫估的設備金額多了0.17元,導致長期應付款也多出0.17元,這個應該怎么處理呢
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請教一下,如果利潤要調整,我怎么倒算材料領用數量,求指點
注冊個體戶,做貨物運輸,在貨拉拉等平臺下單接單,發貨裝貨卸貨相關流程都是通過手機與對方溝通,不涉及人員往來,隨時隨地一部手機就能搞定,但工商讓提供經營場所證明,該怎么提供,
母公司對子公司有158萬實繳出資,做賬長期股權投資158萬;現需要把子公司以0元的價格變更到第三方公司,請問會計分錄怎么做?
老師,目前稅務局開什么發票稅費低一點???個人去代開的。去年人工費還低,最后也高了。
企業年報填股東信息的時候顯示股東信息同登記信息不一致,請確定,并及時變更登記信息!這個是為什么呢?是要去什么網站登記一下股東信息嗎?
老師,匯算清繳申報如果稅收金額大于實際發生額,是不是按實際發生額為準啊
老師,這個茶葉的發票為啥開的普票還可以抵扣稅呢,怎么在電子稅務局系統顯示出來了稅額,我賬上入的辦公費,沒有入進項稅,怎么做賬呢
報表里的庫存現金必須是紙質現金嗎,公司把現金存到了法人個人卡里,用來日常報銷,現在做審計需要提供現金盤點表 ,應如何操作?
借 管理費用 -設計編制費 貸 應付賬款 暫估
借:應付賬款-暫估
貸:未分配利潤
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!