可以的同學,屬于成本。
老師您好,請問勞務派遣行業差額納稅的時候,是否可以扣除為派遣員工支付的商業保險費?這部分商業保險費是用工單位給我們派遣公司支付過來的~
@李老師丨答疑?老師,我們是一家保安服務公司,給一家勞務派遣公司陪標,結果我單位中標了,那家單位沒有中,但我們又沒有對方單位需要的人才,那家勞務派遣公司有,之前也一直是他們在服務,請問我們可以和那家勞務派遣公司簽訂派遣合同,他們派遣員工到我單位,我單位再把人派遣出去,這樣可以嗎?有什么稅務風險
老師請問一下我司是一家集物業和勞務派遣公司,308人,其中有100名員工派到用工單位上班,但工資是由我司統一支付給該所有被派遣的員工,請問在算符合小微企業的條件人數300人的里是否包括這100人嗎?就是我司是否還符合小微企業條件嗎?
老師,我想請問一下,公司有勞務派遣員工,像這種情況,勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務派遣人員,那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊,勞務派遣公司給我們公司開具發票,我們公司憑著發票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發放和申報啊,難道不是嗎?
老師,一家小規模的勞務派遣公司,他們給派遣人員上商業保險,且不是特殊工種,但是這算是企業的成本,請問可以稅前扣除嗎
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?
那公司替派遣人員承擔的個稅,也可以稅前扣除,對吧
個稅是從他們工資里扣除的,屬于代扣代繳
如果不是代扣代繳,不應該扣,或者說他們的個稅應含有這部分個稅
沒有從工資里扣,這部分企業承擔了,跟商業保險一樣,也是成本。
那不得扣除的親,要調增
帶員工買商業保險,如果是他們個人名義,也要扣個稅
是不是這樣,個稅不能扣,得調增。商業保險,可以扣,但是得并入工資繳納個稅。是這樣吧
非常對,同學,是這樣的
那入成本的派遣人員的工資,算不算職工薪酬啊,是限額扣除三費的依據嗎
是職工薪酬,是的,同學
老師,上面您跟我說的這些,有政策嗎,我是審計助理,需要給企業會計提供有力的依據
一、企業負擔個稅,員工凈的稅后的,企業應以總金額申報個稅。屬于從工資中代扣后發放的不需調增。否則需要重新計算個稅。這樣就可以全扣
二,代員工交的商業保險,應作為工資薪金繳納個稅
那商業保險是不是也屬于職工薪酬,算三費限額扣除?
屬于福利費,不屬于工資,不用來計算三費