你好,是的,是這樣的
老師,我資產負債表在建工程還有一筆數額,現在己經沒有在建工程,我直接一筆轉到固定資產可以嗎
老師,未完工的在建工程里面共用的固定資產折舊費,是不是可以在建工程-基礎建設-固定資產折舊待攤。在建結轉時一起轉固定資產
下午好!老師,是公司固定資產是從在建工程轉入按合同價暫估,合同價大于在建工程,做出資產負債表后在建工程顯示有負數正常嗎
老師,在建工程還沒有完是不是不能轉入固定資產,資產負債表里面在在建工程填數字
期末未完工的在建工程,應計入“固定資產”項目填入資產負債表。()A對
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
d為什么是錯的呢?居民和非居民無關,是吧?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
沖銷去年費用,導致利潤表跟資產負債表不一致,怎么調整
小企業會計準則,沖銷去年暫估費用會計分錄
老師我按照你說的把應交稅費負數填在了其他非流動資產里面,怎么不平
你好,現在是另外一個問題了嗎??
是的老師,是昨天我問你的那個問題
你好,把應交稅費負數填在了其他非流動資產里面,這個不會導致不平啊 把應交稅費負數填在了其他非流動資產里面,應交稅費從負數變成了0,負債增加了,同時其他非流動資產也增加了,左右是平衡的啊 (如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。)
負數是不是要填成正數
你好 把應交稅費負數填在了其他非流動資產里面,應交稅費從負數變成了0,負債增加了,同時其他非流動資產也增加了,左右是平衡的啊
不好意思老師,謝謝下次我重新提問
你好 把應交稅費負數填在了其他非流動資產里面,應交稅費從負數變成了0,負債增加了,同時其他非流動資產也增加了,左右是平衡的啊 (是針對這個回復有什么疑問嗎)