你好,就不需要再申報了。
原來是一般納稅人,11月申請了轉小規模,12月份還需要納稅申報嗎?
老師好!小規模季度報稅。10月和11月仍然為小規模。12月轉為一般納稅人,那么,在12月份,在沒有報10月和11月稅的情況下。我可以直接匯總,然后直接清卡嗎?到1月份了再去報10月和11月的稅及12月一般納稅人的稅嗎?
11月是小規模納稅人,12月升了一般納稅人,11月份的稅怎么報,我報12月份稅時顯示11月稅未報
我們公司10月是小規模納稅人,11月的時候轉為了一般納稅人,11月當月是否需要報稅?
10月是小規模納稅人,11月是一般納稅人。 在11月申報10月稅款時,有10-12月小規模季度增值稅申報表,截止申報日期23年1月,我在11月申報并繳費了有什么問題嗎?
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅