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老師,2022年暫估一筆,借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估 2023年匯算清繳的時候交稅調增,在2023年還需要賬務處理嗎

2023-01-13 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 17:22

你好,這個如果是虛增的,需要借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤

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快賬用戶4449 追問 2023-01-13 17:23

是虛的,票永遠不會回來,也是這樣處理嗎

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快賬用戶4449 追問 2023-01-13 17:26

老師 在嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:35

紅沖就可以的,我上面給你寫了分錄啦。

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快賬用戶4449 追問 2023-01-13 17:38

意思就是暫估的成本通過以前年度損益調整增加了去年的利潤,通過利潤分配-未分配利潤體現

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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:41

對的,是的,是這個意思,是這么做的。

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快賬用戶4449 追問 2023-01-13 18:08

那多交的所得稅是不是也要做分錄?老師發下分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-13 18:13

借以前年度損益調整 貸應交稅費、企業所得稅 借應交稅費、企業所得稅,貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。

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快賬用戶4449 追問 2023-01-13 18:17

不用計提所得稅費用

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齊紅老師 解答 2023-01-13 18:37

跨年了,不用的,不用的

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你好,這個如果是虛增的,需要借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配未分配利潤
2023-01-13
你好,這個是實際業務的嗎?
2021-05-20
親愛的學員中午好
2023-02-12
后期實際付款時,沖應付賬款
匯算時,已經做了調增,不用再處理了
2023-02-21
同學你好 那就紅沖暫估的 然后再按照發票入賬
2023-04-24
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