出口退稅直接錄入系統就可以了。也是可以的。
請問那個老師進出口方面現在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
老師,您好,公司是廣州的外貿出口企業,一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現在發現有份報關單出口日期是6月的,這一單不進行申請退稅的,是不是可以在6月更正申報增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統和增值稅系統有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎?
出口退稅問題 1.12月出口報關了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發票?確認收入一起,跨年了 。稅務備案還沒下來 所以現在拖到一月了導致1月沒法進行退稅申報和開具出口發票
請問一般納稅人12月出口,1月備案確定是免退,那么1月報不免稅收入,2月開始錄退稅系統或者1月錄退稅系統也是可以的嗎
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
老師,我報免稅收入和我報關單什么時候錄系統是沒問題的對嗎,只要4月底前錄完即可?
一、首先是需要一個流程(從出口至完成退稅過程)至少是7個月。 二、需要4月底前錄入。
好的老師,那我1月報免稅收入,2月再把12月的報關單錄入就可以了嗎
是的,直接錄入就可以了。
老師,免稅的就不需要錄報關單了吧
免稅,就是屬于免銷售的稅。出口免銷售的銷項稅。
老師,退稅必須出口開票出去嗎,還是說報了不開票收入也是一樣可以退稅
需要開具出口形式發票。
只有報關單沒有國內發票可以嗎
這個是需要有發票的。這個出口業務是一套相關的資料。
老師,那我1月已經把12月的報不開票收入了,現在想退稅,怎么辦呢,1月補開發票,2月報稅的時候沖1月收入?然后2月錄系統退稅可以?
或者12月這個已經報了不開票的就不退了,后面1月開票出來,1月后面錄系統退稅。
正常是需要有對應的報關單、出口發票,收到外匯,才能享受出口退稅的政策