你好,6月你們退稅了嗎?如果已經退稅的話改不了的這個增值稅申報表
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
生產企業 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據報關單。出口的免抵退數據是50萬。 本月進項少,進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關單按退稅40萬報么?剩下一份報關單次月再申報有稅務風險嗎
老師你好,公司做外貿出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發票,其進項發票和報關單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請退稅,現在申報增值稅按國內銷售申報?
老師,您好,公司是廣州的外貿出口企業,一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現在發現有份報關單出口日期是6月的,這一單不進行申請退稅的,是不是可以在6月更正申報增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
老師,我們公司是一般貿易,生產行業,9月份有四張報關單,已全部開具了出口發票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內,增值稅申報表是按照開具的出口發票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進項票我要不要正常勾選呢?因為9月沒有收匯,勾選也不可以退。
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不
小微企業企業所得稅稅率
小型微利企業企業所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業所得稅?
酒店行業房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農業技術有限公司,他們用拖拉機給荒地運土踏平等作業,現在拖拉機個人司機給公司開個人代開發票,可以按一下編碼開嗎
郭老師,我有做了一些紙箱在周轉材料,領用的時候是領到制造費用,還是直接領用到主營業務成本
老師,要調資產負債率調小,資產負債表需要怎么調整
這樣沖紅發票需不需要匯算清繳做納稅調整呢?
不申請退稅呢,這一單的
第一單退稅還沒申請過的,這一單因為資料沒發提供完整的,就不申請了
你可以申報在10月這個月,原來申報的地方沖紅,再申報免稅,進項稅轉出
謝謝您哈
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