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我們公司注銷 征管科查賬說是有預收賬款應該在2021年和之前年份就計入收入 但是我們沒有 而是直接掛預收賬款待著 這筆預收賬款我們是在2022年才開的發票 交的稅 然后稅務局說我們屬于延遲交稅 讓我們補繳增值稅的滯納金 這個滯納金該怎么申報啊

2023-01-10 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-10 16:04

你好;? ?滯納金單獨報的;? ?到時一般是 系統自動彈出來? ?對話框; 你去報繳納; 或者是 大廳繳納滯納金的??

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 16:08

可是大廳查不到滯納金的信息 沒法繳納啊

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 16:10

這筆預收賬款我在2022年4月份和6月份開了發票交了稅 但是沒顯示滯納金的信息啊 這個是需要我們重新申報以前年份的增值稅報表和今年的增值稅報表 才能產生滯納金嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:13

你好;? ?.登錄電子稅務局,依次點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【稅費繳納】? ?里面 先去把稅費繳納了。才會產生滯納金的 繳納的? ?

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 16:17

這筆稅款我們在2022年4月份和6月份的時候就開票了 也交稅了 但是沒產生滯納金啊 滯納金這個是征管科讓我們補繳的 不過我當時填增值稅報表是把開票的金額都填在開具增值稅專用發票那一欄了 這個是不是需要填在納稅調整那一欄啊

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:22

你好;? 沒有產生; 先看你 逾期沒有 ; 沒有逾期肯定沒有滯納金的??

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 16:27

四月份和六月份的稅我都按時交了 征管科的意思是這筆預收賬款應該以前年份就計入收入交增值稅而我們公司2022年4月份和6月份才開發票交稅 就是延遲交稅 要交滯納金 我當時填報增值稅直接把預收賬款開票金額填寫在當月增值稅報表開具專票欄了 稅款我交了 但是沒產生滯納金 那邊的意思讓我把增值稅報表啥的都重新填報 包括去年的 這改動太多了 我就尋思有沒有別的辦法申報

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:32

你好;? ? ? 除非你 之前預收賬款本身是收入; 你自己沒有報數據 收入報稅;? 那這部分才會有滯納金的??

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 16:36

他們說是應該當年就做收入 但是我當時沒做 我就一直掛著預收賬款 直到2022年4月份和6月份才開發票做了收入 那我這種情況應該怎么處理啊 需要像他們說的那樣更正之前年份的增值稅報表 和今年開票月份的增值稅申報表嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:40

?你好;? 那就要繳納滯納金的; 你應該去修改 之前年度的申報表哦 ; 不是直接在22年 做收入 哦? ?

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 16:45

但是我這已經開票了 還交了稅了 我現在是需要把之前年份的增值稅報表改了 把收入加里 然后今年的報表把收入減少這樣做嗎 那我這金額應該填哪欄里 是填在增值稅報表納稅調整欄嗎 之前年份的增值稅報表在納稅調整填正數?然后今年的增值稅申報表開票月份那在納稅調整填負數?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:48

你好;? ? 去修改當時應該做收入的申報表去 補報輸入? ?

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 16:50

那今年的也得調整做減少啊 不然收入報重復了啊 是像我之前說的那樣在納稅調整欄填報嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:55

你好;? ?先去把增值稅申報表改了。 然后產生 滯納金 ;然后去? 報你所得稅數據年報? ?

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 16:59

老師 我知道了 現在的問題是怎么改報表 是像我之前說的那樣 是需要把之前年份的增值稅報表改了 把收入加里 然后今年的報表把收入減少這樣做嗎 那我這金額應該填哪欄里 是填在增值稅報表納稅調整欄嗎 之前年份的增值稅報表在納稅調整填正數?然后今年的增值稅申報表開票月份那在納稅調整填負數?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 17:03

去稅務局大廳說你? 哪個月收入? 少報了; 去補報哈? ? 產生滯納金? ?

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 17:13

假設我是2021年年末少做了收入 少做的收入做在了2022年4月 那我這滯納金天數怎么算 是從2022年年初到4月末 還是從2022年年初到今天啊

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齊紅老師 解答 2023-01-10 17:45

你好;? 季報的話;? ?以你 22.4.16號開始算滯納金到今天? ?

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快賬用戶5720 追問 2023-01-10 17:55

老師 生產涂料和提供建筑服務混合經營型企業 2022年12月份預收款項 2023年1月份開發票 那這筆預收賬款需要在12月就做收入交稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 17:57

你好;? ? 你22.12月預收款你說下業務唄; 我看看 到底是不是12月的 收入?

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你好;? ?滯納金單獨報的;? ?到時一般是 系統自動彈出來? ?對話框; 你去報繳納; 或者是 大廳繳納滯納金的??
2023-01-10
你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補做收入 ;然后去修改之前申報表? 補稅和滯納金的 ; 你現在是稅務局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
你好 ;? ? ? ?你這個預收款 這個開發成功了沒有;? ? ? 是否應該做收入;? ?你們? 會后期開票嗎? ?
2022-08-05
你好,分別計入各自當年的應納稅所得額,繳納稅款和滯納金
2024-07-25
你好,你做賬要去改掉做到營業外支出,然后匯算清繳調增
2021-04-28
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