你好;? ?滯納金單獨報的;? ?到時一般是 系統自動彈出來? ?對話框; 你去報繳納; 或者是 大廳繳納滯納金的??
公司收到兩張報銷的餐飲業普通發票,是去年入賬的,沒有簽合同,只有一張收據。今年稅務局查出來說那個公司虛開發票,一共一萬多塊錢的 要我們這邊罰款交滯納金,罰25%,和滯納金 該怎么應對?
去年4月受托開發一款軟件,按合同約定收到了一筆96000預收款,因對方說要更改公司名稱,我們就等著一直沒開票沒申報收入,去年我們是小規模納稅人。后面開發的款項對方一直不付,我們既未收到款也未開票,今年我們是一般納稅人了。預收賬款96000元一直掛著有一年多了,該怎么處理?
我們公司注銷 征管科查賬說是有預收賬款應該在2021年和之前年份就計入收入 但是我們沒有 而是直接掛預收賬款待著 這筆預收賬款我們是在2022年才開的發票 交的稅 然后稅務局說我們屬于延遲交稅 讓我們補繳增值稅的滯納金 這個滯納金該怎么申報啊
網上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發票 而是在2022年4月份做了收入開了發票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數 ?因為畢竟我2022年四月份開了發票 交了稅了
老師你好,2022年5月公司置換了一輛十幾年的車,二手車市場開具發票是10000元,這個月稅局說我們沒有申報增值稅,我們進行了更正申報,交了稅款和滯納金,那我現在應該怎樣做一個賬務處理呢,具體分錄怎么做呢,稅款203.89元,滯納金35.98元
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
跨年的憑證發現預付賬款入錯了應付賬款,怎么調整過來?
老師,我們公司現在的項目是工業園區修廠房。我是按照建房來設置科目呢,還是按照建筑業工程施工設置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進紙張,款項一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業務,我們單位去年剛開始運行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經支付完了,今年讓開發票的時候,這家公司已經注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費退費到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區的做了:僅銷售預包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應該怎么辦呢?
如果是進價A產品是352,B產品是298,組合售價賣1362,開發票各自銷售收入多少?怎么算
可是大廳查不到滯納金的信息 沒法繳納啊
這筆預收賬款我在2022年4月份和6月份開了發票交了稅 但是沒顯示滯納金的信息啊 這個是需要我們重新申報以前年份的增值稅報表和今年的增值稅報表 才能產生滯納金嗎
你好;? ?.登錄電子稅務局,依次點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【稅費繳納】? ?里面 先去把稅費繳納了。才會產生滯納金的 繳納的? ?
這筆稅款我們在2022年4月份和6月份的時候就開票了 也交稅了 但是沒產生滯納金啊 滯納金這個是征管科讓我們補繳的 不過我當時填增值稅報表是把開票的金額都填在開具增值稅專用發票那一欄了 這個是不是需要填在納稅調整那一欄啊
你好;? 沒有產生; 先看你 逾期沒有 ; 沒有逾期肯定沒有滯納金的??
四月份和六月份的稅我都按時交了 征管科的意思是這筆預收賬款應該以前年份就計入收入交增值稅而我們公司2022年4月份和6月份才開發票交稅 就是延遲交稅 要交滯納金 我當時填報增值稅直接把預收賬款開票金額填寫在當月增值稅報表開具專票欄了 稅款我交了 但是沒產生滯納金 那邊的意思讓我把增值稅報表啥的都重新填報 包括去年的 這改動太多了 我就尋思有沒有別的辦法申報
你好;? ? ? 除非你 之前預收賬款本身是收入; 你自己沒有報數據 收入報稅;? 那這部分才會有滯納金的??
他們說是應該當年就做收入 但是我當時沒做 我就一直掛著預收賬款 直到2022年4月份和6月份才開發票做了收入 那我這種情況應該怎么處理啊 需要像他們說的那樣更正之前年份的增值稅報表 和今年開票月份的增值稅申報表嗎
?你好;? 那就要繳納滯納金的; 你應該去修改 之前年度的申報表哦 ; 不是直接在22年 做收入 哦? ?
但是我這已經開票了 還交了稅了 我現在是需要把之前年份的增值稅報表改了 把收入加里 然后今年的報表把收入減少這樣做嗎 那我這金額應該填哪欄里 是填在增值稅報表納稅調整欄嗎 之前年份的增值稅報表在納稅調整填正數?然后今年的增值稅申報表開票月份那在納稅調整填負數?
你好;? ? 去修改當時應該做收入的申報表去 補報輸入? ?
那今年的也得調整做減少啊 不然收入報重復了啊 是像我之前說的那樣在納稅調整欄填報嗎
你好;? ?先去把增值稅申報表改了。 然后產生 滯納金 ;然后去? 報你所得稅數據年報? ?
老師 我知道了 現在的問題是怎么改報表 是像我之前說的那樣 是需要把之前年份的增值稅報表改了 把收入加里 然后今年的報表把收入減少這樣做嗎 那我這金額應該填哪欄里 是填在增值稅報表納稅調整欄嗎 之前年份的增值稅報表在納稅調整填正數?然后今年的增值稅申報表開票月份那在納稅調整填負數?
去稅務局大廳說你? 哪個月收入? 少報了; 去補報哈? ? 產生滯納金? ?
假設我是2021年年末少做了收入 少做的收入做在了2022年4月 那我這滯納金天數怎么算 是從2022年年初到4月末 還是從2022年年初到今天啊
你好;? 季報的話;? ?以你 22.4.16號開始算滯納金到今天? ?
老師 生產涂料和提供建筑服務混合經營型企業 2022年12月份預收款項 2023年1月份開發票 那這筆預收賬款需要在12月就做收入交稅嗎
你好;? ? 你22.12月預收款你說下業務唄; 我看看 到底是不是12月的 收入?