你好,你查一下這個開的是正確的嗎?只要開的正確的就需要一致
請問商貿公司,開發票用航信的智能編碼,很方便,但是有時候編碼的稅收分類名稱和進項的不一致,我覺得智能編碼出來的是對的,可以不改嗎,這樣進銷的大類就不一樣 可以嗎
請問發票進項名稱和銷項名稱不太一致有影響嗎,有以下兩種情況 一:假設進項名稱為,(貨物名稱:*皮革面料制品*毛衣)(規格型號:G82H) 由于新來開票員對商品不熟悉,并且公司沒有相應文件,開票員銷項發票開成了(貨物名稱:*皮革面料制品*衣服)(規格型號:毛衣)進銷項的稅收編碼一致 二:由于同一商品的供應商不同,供應商開具過來的稅收編碼有差異,開銷項發票時,取其中一個稅收編碼開具,這是否可行
開發票的時候,那個發票名稱跟稅收分類編碼必須一致么?那個發票名稱是不是可以根據企業實際需要進行修改的?只要類別正確就可以?不知道我這樣理解是不是對的?
老師,這是進項的稅收編碼,開銷項的時候必須按這個開嗎?還是只要名稱一致稅收分類編碼不一致也可以,因為開票系統自動賦碼的時候跟這個進項的稅收編碼不一致
老師,商貿公司銷售和進項的稅收編碼不一致,銷項的稅收編碼是根據諾諾查詢正確的,進項的是他們專管員讓只能開那一個類目(只有一個經營范圍),他們就把銷售的所有東西都按那一個稅收編碼開。現在是我把開出去的收回跟著進項的開,還是讓供應商寫個情況說明放憑證里備查?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index可以用這個查詢一下的。
老師,有一部分是正確的,一部分和查詢的稅收編碼不一致,這個應該怎么弄?我們現在著急開銷項
那你明天的時候,我縣你稅務局看你稅務局那邊能給你查吧,只要你的名字是正確的話,這個里面查的都是正確的。
沒看明白?那我這會按什么開
你好 按照我系統里面再開。
我現在按正確的稅收編碼開上,明后天讓我們購貨的單位把正確的開進來,還是說這個進項票也可以入賬,不用退回重新開?(我們是小規模納稅人,不涉及進項稅抵扣)
可以的,可以這么做的。
我按正確的稅收編碼開,進貨發票不一致的稅收編碼要不要退回重新開
不抵扣就不退 你的所得稅不抵扣就不需要調整。
下個季度申報的時候這個成本票要抵扣所得稅
你好,那就需要退回去重新開。