你好,對的是的,是這么理解,是這么做的。
我們是一般納稅人代加工企業,收入是加工費,開發票的時候我稅收分類編碼選擇的勞務 加工這個稅收編碼,貨物名稱就寫的實際加工的貨物名稱 這樣有什么不妥嗎
請問商貿公司,開發票用航信的智能編碼,很方便,但是有時候編碼的稅收分類名稱和進項的不一致,我覺得智能編碼出來的是對的,可以不改嗎,這樣進銷的大類就不一樣 可以嗎
小規模公司,培訓類企業,我們公司,就是學員交費的時候,都是用自己個人銀行卡打過來的,給學員開發票時開的是公司名字,因為有的是公司出錢學習的,付款人和開票名稱不一致,這樣可以嗎?不可以的話,怎么處理和改進?
開發票的時候,那個發票名稱跟稅收分類編碼必須一致么?那個發票名稱是不是可以根據企業實際需要進行修改的?只要類別正確就可以?不知道我這樣理解是不是對的?
小規模 某小程序查稅碼,查到稅碼名稱 研發和技術,去賦碼時 稅收編碼下的 說明 跟實際業務對不上(現在才發現),這個稅碼開了2年的專票鉿對方了(當時問了對方說可以),那時也不懂現在才懂那只能改過來,之前的怎么辦? 比如研發和技術服務稅碼是
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。