同學,你好 嗯嗯,是的
請問老師過去申報的帳薄印花稅(一本是5元),現在按資金帳薄申報還是按其他營業帳薄申報?我們這邊稅務讓按資金帳薄申報,怎么感覺不符啊?
印花稅一營業帳薄是不是今年沒有收到股東的投資款是不是可以不申報了?
請問一下,關于股東的投資款問題,是不是進來一筆就要申報印花稅的資金帳簿,能否匯總一起到年終的時候申報?
2022年的投資款沒申報印花稅,可以按2023年申報嗎?營業賬薄是不是按年的
找郭老師,請問申報21年營業賬薄的時候,21年轉入100萬但不是公司章程里的股東,但是當時記入實收資本科目,并且繳納了營業賬薄印花稅。22年其中一名股東投資款轉入50萬,當時記在實收資料科目下,但是申報22年營業賬薄的時候沒有申報,這種情況應該怎么調整呢?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎