只能慢慢理??上炔还芰?,后期再暫估,暫估下面增設明細,按供應商設明細
主營業務成本暫估需要把進項稅踢出來嗎?我看之前人做的暫估沒有踢稅,這個暫估的時候暫估了30萬,掛了暫估應付30萬,后面開票了,我沖回成本30萬,又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
老師,就是嗯,我們有一個單位,然后他去年做了40萬的暫估成本,然后現在他把票補上來了,但是他開的票,這個是是差額征稅的發票,那我去沖暫估的時候,我是按差額征稅這個金額去充,還是說按開票金額去充啊,這個有點不太清楚。勞務公司
@那他之前要是把暫估的幾家供應商的暫估成本混到一起去了,我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發票,而且我們開進來的發票,都是金額,對不上的,它之前就一直是亂的,有開的少的有開的多的,每個月都不一樣
老師,我是2822年7月剛接手的會計,那之前會計要是把暫估的幾家供應商的暫估成本混到一起去了,我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發票,而且我們開進來的發票,都是金額,對不上的,它之前就一直是亂的,有開的少的有開的多的,每個月都不一樣,我可以七月根據供應商的發票做賬,不管它之前的嗎?
老師,你好。我們公司涉及到很多的暫估,暫估金額不包含稅額,是所有暫估一起入賬的。應付的金額是根據發票來的,審計函證要是根據余額表來,就會少了沒有發票暫估的部分,跟實際對不上。這個一般要怎么處理?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那我不管他之前的賬了。七月開始,我就按發票做了,可以嗎?
不管他之前的賬了。七月開始,我就按發票做了,可以的
那不就是多算成本了嗎?
會。但目前無法分清,沒有有效方法
如果他之前掛了二級科目,哪哪供應商,那我就可以分清楚了吧
掛了供應商, 就可以分清楚了。
就是,說,他掛了供應商,不管多開少開,我可以分清楚他之前有沒有暫估成本是吧
暫估時,也掛明細,來票了就沖,就不會亂
好的知道了,那我就看他之前的跟這個供應商有關系的科目,去看是吧
好,能梳理的就梳理。