是的,本月取得的進(jìn)項(xiàng)可以抵減銷(xiāo)項(xiàng)的
一般納稅人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,稅額1000,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額300,那么繳納增值稅是抵扣以后交700就可以嗎?開(kāi)具普票跟專(zhuān)票稅務(wù)處理是一樣的吧?
老師,你好。 公司是一般納稅人,本月開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn):收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司為一般納稅人,本月開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,未開(kāi)具專(zhuān)票,但收到的有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,能否抵扣本月應(yīng)交增值稅?
我們是一般納稅人,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額可用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以用收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
您好老師, 公司租賃個(gè)人的汽車(chē)為公司辦公用,24年租賃發(fā)票在25年的4月份收到的,,然后24年的賬里面沒(méi)有計(jì)提汽車(chē)租賃費(fèi),今年收到發(fā)票怎樣做賬呢?
工程預(yù)付款開(kāi)具零稅票,可能開(kāi)局增值稅專(zhuān)票
老師你好,支付的購(gòu)車(chē)定金,怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)附表二進(jìn)項(xiàng)稅是自動(dòng)生成的嗎,我剛匯總上傳過(guò),怎么沒(méi)出來(lái)進(jìn)項(xiàng)
老師,建筑企業(yè)采購(gòu)材料物質(zhì)價(jià)稅合計(jì)臨界點(diǎn)在實(shí)務(wù)中常用計(jì)算嗎?
公司參加商務(wù)會(huì)活動(dòng),對(duì)方給我們3000元補(bǔ)助,能開(kāi)專(zhuān)票給對(duì)方嗎?
老師,一般納稅人買(mǎi)了二手車(chē),現(xiàn)在要賣(mài)了,賣(mài)的稅率按多少算?
老師,專(zhuān)管員找我們,說(shuō)出風(fēng)險(xiǎn)了,增值稅稅負(fù)和毛利率差異過(guò)大,這一般是什么原因呢?我們除了當(dāng)年有一個(gè)留抵退稅,其他都是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù),我該怎么寫(xiě)情況說(shuō)明呢,不太明白,增值稅稅負(fù)和毛利率有啥關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我公司賣(mài)給客戶(hù)20000元貨款,客戶(hù)也賣(mài)給我公司15000的貨款,相當(dāng)于相互抵銷(xiāo),客戶(hù)只要付款5000給我司,這個(gè)帳要怎么做?
你好!老師,所得稅分錄怎么做?我之前沒(méi)有交過(guò)所得稅,四月份報(bào)稅的時(shí)候顯示要交所得稅,就交了¥686.09元,那我現(xiàn)在分錄怎么做?
銷(xiāo)項(xiàng)是開(kāi)的普通發(fā)票也能夠抵嗎?
是的,開(kāi)的普通發(fā)票也能夠抵