互相開(kāi)票,掛應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,差額使用銀行存款支付就行
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我司給客戶(hù)含稅10000元的貨,客戶(hù)打款到公帳9000元,剩余1000元當(dāng)回扣,這個(gè)帳我該怎么做
老師,你好,我公司銷(xiāo)售產(chǎn)品,直接發(fā)貨給各個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商,經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)給客戶(hù),客戶(hù)會(huì)打款到我公司賬戶(hù)上,在金蝶系統(tǒng)里,怎么體現(xiàn)這個(gè)客戶(hù)是屬于哪個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商的?
老師,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,供應(yīng)商把錢(qián)給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)給客戶(hù),客戶(hù)把貨給供應(yīng)商,相當(dāng)于只是從我們公司走下資金,我們收到的款和我們轉(zhuǎn)給客戶(hù)的款怎么處理呢
我們公司收到客戶(hù)訂貨款,但是這筆款項(xiàng)需要打給另一個(gè)供貨商,才能訂到貨,相當(dāng)于我們公司賺中間差價(jià)。那么我們公司收到客戶(hù)款項(xiàng)怎么做賬?
比如我們公司賣(mài)給客戶(hù)100元的貨,我們公司又從客戶(hù)手里買(mǎi)了20元我們沒(méi)有的貨,那這20元可以抵客戶(hù)欠我們的貨款嗎,我們做收入已經(jīng)做了100元的,如果客戶(hù)抵貨款20元,客戶(hù)付80元,應(yīng)收賬款就掛著20元,要怎么平應(yīng)收賬款,這個(gè)20元需要客戶(hù)開(kāi)票給我們嗎?
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我們的耗材,按成本價(jià)收取的費(fèi)用,這個(gè)該怎么記賬呢?
公司采購(gòu)飲水機(jī)費(fèi)用8010元,贈(zèng)送客戶(hù),這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,購(gòu)進(jìn)是借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,那贈(zèng)送的時(shí)候應(yīng)該做收入嗎,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本不
老師,我登錄公司賬套顯示是2023年第一期,因?yàn)楹竺媸谴~公司做的,現(xiàn)在接回來(lái)自己做的話(huà),我是不是得重新建一個(gè)賬套做賬啊
買(mǎi)車(chē)的固定資產(chǎn)最快多久折舊完
老師好,民宿行業(yè)購(gòu)買(mǎi)煙款,起因是因?yàn)樵u(píng)星招待評(píng)星員,后面沒(méi)用,老板拿去了,這個(gè)該怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我們從臺(tái)灣進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備需要交哪些稅種,假設(shè)關(guān)稅:0,成本未稅人民幣117600,稅費(fèi)怎么計(jì)算
老師您好,有員工是3月25日入職的,當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提和發(fā)放工作,四月份做了3月和4月兩個(gè)月(分開(kāi))的工資表,并且四月份工作不發(fā)放做為押金扣了,這種情況怎么做賬務(wù)處理
復(fù)審納稅信用都要什么資料
老師,個(gè)人扣的個(gè)稅都是公司給交的沒(méi)有扣個(gè)人的錢(qián),這個(gè)錢(qián)能扣除嗎?還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢?
掛應(yīng)收應(yīng)付,那個(gè)這帳不是一直消不掉?
雙方?jīng)]有業(yè)務(wù)就對(duì)沖掉