嗯嗯 專票普票是自己開具的都需要繳納銷項(xiàng)稅1000,收到的進(jìn)項(xiàng)專票可以認(rèn)證抵扣300,那么是按照1000-300=700后的金額繳納
一般納稅人開具增值稅普通發(fā)票,稅額1000,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額300,那么繳納增值稅是抵扣以后交700就可以嗎?開具普票跟專票稅務(wù)處理是一樣的吧?
老師,你好。 公司是一般納稅人,本月開具增值稅普通發(fā)票,沒有開具增值稅專用發(fā)票,請問:收到的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
我們是一般納稅人,開具增值稅普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額可用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,開具的增值稅普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額,可以用收到的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
一般納稅人企業(yè)本月收到的增值稅專用發(fā)票開具的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠抵減本月開具的增值稅普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個(gè)稅已申報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤,個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目,而不是計(jì)入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實(shí)施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計(jì)是干啥的呀?
老師,我們是運(yùn)輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個(gè)人司機(jī)代運(yùn),我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個(gè)要怎么寫好!
抖音來客明細(xì)在哪里查看。