對的,跨年做紅沖就可以了,賬就是原來的紅字賬,分錄不變,就數字是紅字
我公司開了27000的專票,12月份開的,現在對方要求退票,因為他們當時關賬了。因為跨年了,這個財務應該怎么處理呢?匯算清繳的時候是不是要調整收入?現在有2種情況,1,開紅衣,重開發票。2,開紅字取消該筆業務,都應該怎么進行財務處理呢?
老師您好,對方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發票,我們現在不要這個票了想退回,現在對方失聯了,發票也沒作廢在系統里查詢是疑點發票。去年十二月開的到現在快一個月了也跨年了,對我公司有什么影響,我們該怎么處理呢?
老師,我們有三家公司,去年一家公司給另一家開了20多萬的服務費發票,目前還沒有過賬,現在想把這票沖了或者其他辦法,把這筆交易取消,要怎么處理?
老師,我們公司十二月份給一家公司開了發票,現在是一月了,現由于某種原因,要取消合作,開出去的發票怎么辦呢?跨年了怎么沖紅呢?這筆賬要怎么做?
你好 老師 請問下12月簽的費用合同 然后這個月因為特殊原因合同取消了 沒開發票上個月做了暫估入賬 那現在一月份了相當于跨年度了 我應該怎么調整呢
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那開出去的發票金額要做12月要做收入嗎?金額太大了,230萬,影響太大了。1月分沖紅反沖收入?
對的同學是這樣的
今年第一季度如果收入沒達到230萬,收入豈不是負數了?我都不敢做這筆賬
沒有其他辦法了?
同學是這樣的,但這個事實這個