你好1;? ? ?是的 ;? ?不超過45萬寫 10欄次 ;超過了45萬寫12欄次的??
老師您好!小規(guī)模普票免稅,增值稅表1是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額還是第12行其他免稅銷售額
季度銷售40萬,開具了40萬普票,符合小微企業(yè),需要填寫到小規(guī)模納稅人申報表中的免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額嗎?正常不超45萬也是免增值稅吧?必須填免稅銷售額里嗎?
請問老師,合作社免稅銷售額在申報增值稅季報的時候,應(yīng)該填入小微企業(yè)免稅銷售額還是其他免稅銷售額?
老師,小規(guī)模免交增值稅應(yīng)該填入小微企業(yè)免稅銷售額還是其他免稅銷售額
老師,小規(guī)模公司開的普票免稅,申報表填小企業(yè)免稅額?還是其他免稅銷售額?應(yīng)該是其他免稅銷售額吧
一個勞務(wù)公司可以給另一個勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關(guān)問題,我公司去年計提了企業(yè)年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預(yù)計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調(diào)增應(yīng)稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當(dāng)年的年金,明年預(yù)計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應(yīng)將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調(diào)整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務(wù)怎么處理?可以做到遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
老師,機械行業(yè),單散件生產(chǎn),每個月有上千種產(chǎn)品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產(chǎn)品,每個產(chǎn)品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發(fā)票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術(shù)行業(yè),生產(chǎn)制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
開了2萬多是不是填小微企業(yè)免稅銷售額就行
另外小規(guī)模印花稅用交嗎?開了2萬多的普票印花交嗎
你好1;? ?是的; 寫10欄次即可; 是的??