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老師您好!小規模普票免稅,增值稅表1是填在第10行小微企業免稅銷售額還是第12行其他免稅銷售額

2022-07-04 10:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 10:46

你好 ; 增值稅小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。

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你好 ; 增值稅小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022-07-04
你好,在第十欄里面填寫,其他的都不要填寫的。
2023-01-16
你好,企業小規模的在第十欄,如果是個體戶的11藍。
2021-04-09
這個填寫3%不是按發票1%系統問題忽略就可以
2020-10-23
學員您好!是12欄其他免稅銷售額
2022-10-15
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