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老師,你好!行政事業單位從公用經費或項目經費墊付了公益性崗位人員的社保,(因為現在是一體化系統,是財政直接支付的,沒有零余額賬戶也不是銀行存款),后就業局把社保補貼轉入銀行存款,又用銀行存款支出了公用經費或項目支出。問:墊付,收到墊付款和支出經費財務會計和預算會計怎么做分錄?謝謝!

2023-01-05 01:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-05 02:11

同學 你好 很高興為你解答 請稍候

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:16

墊付 借:其他應收款 貸:公用經費/某項目經費 此會計分錄沒有預算會計

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:18

收到墊付 借:銀行存款 貸:其他應收款 沒有預算會計

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:20

銀行轉到公用經費 借:公用經費/xX項目經費 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:20

行政事業單位在日常工作有時會發生本應該使用財政預算資金支付的款項,但由于發生特殊情況,經財政部門批準后,先用本單位實有資金賬戶資金墊付相關支出,以后再通過國庫集中支付方式將資金歸還原墊付資金賬戶的行為。針對于歸墊資金的業務,單位應當按照以下方式進行賬務處理: 一、用本單位實有資金賬戶資金墊付相關支出時,按照墊付的資金金額,借記“其他應收款”科目,貸記“銀行存款”科目;預算會計不做處理。 二、通過國庫集中支付方式將資金歸還原墊付資金賬戶時,按照歸墊的資金金額,借記“銀行存款”科目,貸記“財政撥款收入”科目,并按照相同的金額,借記“業務活動費用”等科目,貸記“其他應收款”科目;同時,在預算會計中,按照相同的金額,借記“行政支出”“事業支出”等科目,貸記“財政撥款預算收入”科目。

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 02:31

老師,前兩步墊付和收到墊付款我也是這樣做的,現在糾結的是,銀行存款轉到公用經費的預算會計怎么做?借銀行存款,貸財政撥款預算收入?這樣記是否合理?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:33

沒有預算 收到墊付資金 因為你們這是屬于自己內部資金墊付 有預算是通過國庫集中支付方式將資金歸還原墊付資金賬戶時,才使用得到

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 02:38

那支出的時候呢?財務會計是借業務活動費用,貸銀行存款。那預算會計直接借行政支出,貸財政撥款預算收入?這樣的話,支出的時候是從銀行存款支出的,也就是預算會計里的資金結存,和支出憑證不相符啊

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:41

同學 你好 你看一下分錄 銀行存款一借一貸是平的

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:42

你這個業務也只是一個內部的墊資(相當于一個往來)問題

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 02:46

老師財務會計我明白。就是這個錢本來應該是財政直接支付的額度,后面這個錢不是到銀行存款了嗎?我再用這個錢的時候,財務會計是借業務活動費,貸銀行存款。那預算會計的貸方應該是什么?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:49

用銀行存款支出了公用經費或項目支出。(相當于從銀行存款里面轉回到公用經費 銀行存款只是一個過渡用的 這里) 銀行轉到公用經費 借:公用經費/xX項目經費 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-05 02:54

按照同學你的理解 可以做會計分錄 借:銀行存款 貸:財政撥款收入 借:公用經費 貸:其他應收款 預算會計 借:行政支出/事業支出 貸:銀行存款

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 02:59

老師,按照你的講解,我明白了。按照我的理解,預算會計這樣做分錄的話,沒有體現財政撥款預算收入啊,那和財政撥款收入對不上。

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齊紅老師 解答 2023-01-05 03:22

同學 你好 預算分錄 借:資金結存 貸:財政預算撥款收入

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齊紅老師 解答 2023-01-05 03:23

這個是會計分錄銀行存款 收款對應的預算會計分錄

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 03:31

墊付 借:其他應收款 貸:財政撥款收入 此會計分錄沒有預算會計 收到墊付 財務會計:借:銀行存款 貸:其他應收款 預算會計:借:資金結存 貸:財政撥款預算收入 支出: 財務會計:借:業務活動費 貸:銀行存款 預算會計:借:行政支出 貸:資金結存 老師,完整的下來這樣做對嗎?

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快賬用戶1264 追問 2023-01-05 03:33

謝謝老師半夜給我解答問題,您辛苦了!

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齊紅老師 解答 2023-01-05 03:37

同學 你好 對的呢 不用謝 能幫助到你 老師也是很開心的哦 幫老師給個五星好評哦

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同學 你好 很高興為你解答 請稍候
2023-01-05
同學你好,嚴格來說應退回到在職人員失業保險的指標,如果不退,以后月份少核銷這部分在職人員失業保險
2024-01-06
你好,請問一下你現在把這筆金額從財政賬戶轉到非財政賬戶了嗎
2024-01-05
您好!麻煩稍等一下,看下題
2024-01-05
同學您好, 1、借:業務活動費用? ?86000 ? ? ? ? 貸:財政撥款收入? ?86000 借:事業支出? ?86000 ? ?貸:財政撥款預算收入? ?86000 2、借:銀行存款? ?100000 ? ? ? ?貸:上級補助收入? ?100000 借:資金結存—貨幣資金? ?100000 ? ?貸:上級補助預算收入? ?100000 3、借:業務活動費用? ?10000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?10000 借:事業支出? ?10000 ? ?貸:資金結存—貨幣資金? ?10000 4、借:預收賬款? ?5000 ? ? ? ?貸:經營收入? ?5000 借:資金結存—貨幣資金? ?5000 ? ?貸:經營預算收入? 5000 5、借:財政撥款收入? ?10000 ? ? ? ?貸:零余額賬戶用款額度? ?10000 借:財政撥款預算收入? ?10000 ? ?貸:資金結存—零余額賬戶用款額度? ?10000
2021-12-15
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