您好!麻煩稍等一下,看下題
你好老師,我單位是全額撥款事業單位,2022年11月財政局撥付了一筆項目資金,當時財務會計:借:單位管理費用,貸:財政撥款收入。預算會計:借:事業支出貸:財政撥款收入年末,財政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調到存量資金中列支,這個分錄應該怎么做呢?謝謝
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財政撥款收入 借資金結存 貸財政預算收入 支出時是 借計提業務活動費用工資福利費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 預算會計做對應科目支出 請問現在這筆錢被退回來了該如何記賬
老師您好!請教個問題。行政單位上年購建固定資產,分批支付,憑證是這樣做的:第一次支付: 借:無形資產 179214 貸:財政撥款收入 179214 第二次支付: 借:業務活動費 14541.5 貸:財政撥款收入 14541.5 第三次支付: 借:業務活動費 90000 貸:財政撥款收入 90000 預算會計都計 借:行政支出 貸:財政撥款預算收入 今年想把以前的錯誤更正過來,該怎么記賬?謝謝了[抱拳][抱拳]
1.借:銀行存款100000貸:事業收入1000002.收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元,款項已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財政撥款結轉500003.2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發現有質量問題,予以退貨。現接到代理銀行轉來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業支出80000同時,借:存貨80000貸:事業支出800004.在開展專業業務及其輔助活動過程中發生培訓費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。借:事業支出60000貸:銀行存款600005.動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時,借:固定資產45000貸:非流動資產基金——固定資產450006.某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元。現通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
老師,公益性崗位的失業保險,本來是就業局報銷的,但是有一個月不小心把這部分錢從在職人員事業的失業保險中支付了,現財務會計和預算會計怎么調賬? 原來記的是: 預算會計: 借:行政支出—非財政撥款支出—就業局失業保險 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入—就業局失業保險 財務會計: 借:業務活動費 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入—本級橫向轉撥財政款 現在,財政撥款墊付了非財政撥款收入
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
老師應該怎么調賬呢?
你好,請問一下你現在把這筆金額從財政賬戶轉到非財政賬戶了嗎 而且原來記得分錄中,預算會計也沒有銀行存款這個科目,只有資金結存,是打錯字了還是什么原因,你先自己檢查一下 付錢用錯賬戶也是常有的事,兩個賬戶之間做個收支是可以解決的
非財政戶已經收到財政戶的錢了嗎?沒收到的話,不需要處理,收到的話才可以調賬
對,是資金結存,財政戶的錢直接交了失業保險,非財政戶收到了就業局轉來的資金。 本來應該是非財政戶的錢,收支是平的,但是現在非財政戶有余額。
好的,明天上班再看看哈
我建議先把非財政戶的余額轉到財政戶 會計分錄就是借銀行存款-財政戶 貸銀行存款-非財政戶 預算會計就是借資金結存-財政戶貸資金結存-非財政戶